严格来说,是不合适的
#提问#请问老师小区物业300多户的各项费收下都放老板私户了,有200多万,敢月底让转公户,一笔从老板户取出再存进公户可以吗?然后分类汇总做凭证,把银行回单附上,把户主收据贴上,把收的物业费记预收,然后再按月确认收入,老师这样行吗?还有老板说这个钱还得转到他户上,说给银行朋友完任务,那分录摘要怎么写?谢谢
#提问#请问老师怎么分清应收账款和其他应收款,应付账款和其他应付款比如小区物业办公室用的电费,每个月去电业局交的钱不是正好总得多交,那这个挂往来是其他应收款吗?还有这个月小区电梯检验款,已经付款了,发票未到,昨天老师说先做分录借主营成本,贷银行存款,拿到发票再冲借应收账款,贷主营成本,然后再借主营成本,贷应收账款,这为啥用应收账款而不是其他应收款呢?谢谢
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
老师,我这里有个教育培训的机构,每个人报名费一般在200左右不等,但是每天架不住人数多,大概每天收入1-2万,他们都是个人微信或者支付宝付款,然后再让我们开具他们所在单位的发票,我们有企业收款码,但是最后发现对公的明细上都是个人转进来的,不知道这样行不行。另外我们也想先进个人卡,然后取出来再存对公账户,但是这样个人卡的流水也不小,不知道可行不可行。
#提问#请问老师小区物业收的物业费,我收到的是收据,钱还在老板账上,准备以后再进账,那我现在做账借其他应收款-(老板)代收物业费,贷预收账款(因为以年收),等老板把钱进账时,借银行存款,贷其他应收款-(老板)代收物业费,然后每个月按时期确认收入,借预收账款,贷主营业务收入,老师这样做对吗?谢谢
请问,12月份开的专票,说是超过3个月了,现在要让我们冲红再重开。什么都不变,这是基于什么考虑呀?谢谢
公司购买黄金送客户,可以公司不代扣代缴个人所得税,客户自行申报可以吗
老师,汇算清缴这折旧表资产计税基础填什么数?资产原值吗?
老师个体户卖调料的库存300多万算大吗
没有发票的固定资产折旧在所得税汇算时是不是应该调增,如果应该调增了,第二年又补上未开的发票还用调减吗?
你好老师,物业公司公维费是指什么费用呢
上个月漏报的进项税转出,可以和这个月的加在一起申报吗?
老师,增值税不是通过应交税费吗?这个题里为什么要计入税金及附加?
你好,老师为什么我报个税,这累计收入这里没有 数量啊
小规模企业买房作为日常办公使用,可以抵哪些税,之后每年是不是还要交房产税
老师能否让老板直接绑水电号直接付呢?
老板直接绑水电号直接付,可以