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用于免征增值税项目不可以抵扣进项税额,老师这意思是,比如上游产业卖猪肉,不是自产的,给我们开了9%农产品发票,我们是批发零售鲜肉 给下游开了免税发票。那么我们是不是要进项税额转出啊,因为我们给下游开的是免税发票,相当于免征增值税项目,不知道理解对不对

2025-05-16 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-16 11:25

对方给你开的是9%的专票的,对的是的。

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快账用户6800 追问 2025-05-16 11:26

如果我们放弃免税,开9%税率农产品发票,是不是就不用转出进项税额了老师

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齐红老师 解答 2025-05-16 11:27

你好对的是的对的

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快账用户6800 追问 2025-05-16 11:41

老师我想再问个问题:个人代开的发票,免税,销售方给了购买方记账联发票联,购买方把记账联发票联都附在凭证后面了,这样可以不

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齐红老师 解答 2025-05-16 11:41

你好可以的可以的

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对方给你开的是9%的专票的,对的是的。
2025-05-16
同学你好,公司是一般纳税人——您 方购入后是直接出售么/
2022-07-29
可以的,可以这么做的。
2022-09-08
您好,可以申请专用发票。是否免税看您的收入金额
2021-03-30
个人的可以用 500收据入账 
2023-04-18
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