你好可以的,操作没问题。
老师,我们从厂家进6件奶粉,当我们买了六件的时候,厂家给我们返一件,不是买时候返的。我们有扫描枪跟厂家的数据连着,现在是我们让厂家给我们返货好,还是我们给厂家开票,让厂家把钱直接返给我们,我们下次进货的可以少打点款好
别个给我们打了50万,我们开票多开了90几块钱,这样的行不
代理挣了100块钱,返给我们公司50。我们公司需要给对方开50的发票。但是我们公司挣得这50需要拿出30或者40再给代理。也就是我的利润才10块钱。有什么可以给合理避税吗
老师,我们跟厂家合作,然后厂家给返利款,就是销量达到了给返利的,那那这个返利款他们怎么给我们啊?冲减货款肯定不行,因为这次我们冲减了货款,结果他们就只按照付多少钱开票给我们,那我们进项就少了那我们去哪要发票开给客户呢?
老师,我们给厂家退货了,因为产品质量问题,然后厂家给我们退钱了,厂家说让我们给他们开发票,那我们就按照退货明细开厂家发票过去这样吗?相当于销售吗?
我在电脑上打开学习中心怎么什么都没有呢
老师您好 无形资产的出售净损益要收入-账面价值-相关税费计入资产处置损益 那为什么例题里面要选25?
老师,这和-500 是怎么来的?
老师,市场组合的风险收益率=
老师,5月2号收到对方开过来的发票,5月10号对方红冲了 这2张发票,可以不做分录吗?
老师,汇算清缴要退多缴税款43000多元,在电子税务局申请后被退回,说要携带相关资料去营业大厅办理,这个相关资料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,没关系,这个钱不多,如果很多的话,就把这个钱给老板借:其他应付款贷:银行,这样老板好开心呀管理公司不是一个老板,有多个股东
老师中途建账差额不想填未分配利润,因为是内账,填到其他应付款,就当是欠老板的也不行啊,因为最终这个其他应付款冲不平啊
实际工作中的印花税是怎么交的啊?
老师,中途建账科目差额不想填到未分配利润,怎么设置一个往来科目啊,比如银行存款500.其他应收款100,其他货币资金300然后对应的900填哪里
我公司是汽车4S店,采购汽车,收到厂家开具给我们公司的蓝字发票是这样做分录的: 借:库存商品 100 应交税费-应交增值税-进项税 13 贷:预付账款-系统账户池 113 现在厂家对客户有一个补贴活动,就是客户购车的时候,把二手车也卖给我们公司,厂家会补贴客户50 但这个补贴款需要我公司先垫付给客户,我们垫付给客户的时候是这样做账的: 借:预付账户-置换补贴 50 贷:银行存款 50 现在厂家把这个50元返回到系统账户池同时给我们开具50元的红字发票,请问老师如何做账务处理?
你好,这个严格来说不应该给你们开红字发票的。 开红字的话你们没办法做平,因为本身你们只是代收代付。
我看了前会计的账务处理,不太理解,麻烦老师指点一二
你好他这个相当于是将进项转出做了成本。
但是,挂了应付账款又是怎么理解?搞不懂
你好,说实话,老师也没有看懂。因为本身这个业务开红字发票就不对。
但是这个补贴厂家是把钱返到账户池,不是到我们公司的账户的,就是这个补贴的钱,我们公司只能用于采购厂家货物,提不出来的
你好,明白,但是最终还是能抵减你们的货款了。 这种情况,他不应该开红字给你们。
老师,你的意思是说厂家只需要把补贴的钱打回我们公司就可以了,不需要开具红字发票给我们公司?
你好,是的,就是这样理解。