你好 不建议你去多开。到时怕有虚开风险。 你们合同都约定了总金额的。 按合同开
别个给我们打了50万,我们开票多开了90几块钱,这样的行不
老师好 供应商给我们少开了几块钱的发票 后面也不会开了 这样我的预付账款那几块钱怎么平呢?
我们的采购公司还差几万块钱没有给他们打款,他们都没有给我开票,现在他们换了公司名字这个怎么弄?
老师,供电局开票给我们多开了几千块钱,已经确认是多开票了,不用付款的,也不用退票 重开,这多开的我应该怎样冲账?做哪个科目
给供应商多付了几万块钱,供应商不给我们开票了,怎么做平呢
厂家给我们开具了红字增值税发票。会计如何入账?
分公司项目已经完工,项目发票已经开完了,只差成本尾款的成本票没有收到,停税务影响成本票的收取吗
老师,暂估的运费发票,5月31日开不出来了,6月10日才能收到,这咋办?延迟了10天,用不用调增?
纳税人等级由A变成了B怎么回事呀
老师,暂估的运费发票,5月31日开不出来了,6月10日才能收到,这咋办?延迟了10天,用不用调增?
请问老师,换电脑了。怎么把原来电脑的个人所得税申报数据拷贝到新电脑
老师你好我申报时出现这个怎么办
老师,您好! 请教您 企业是工业制造企业,会做贸易业务,请指导一下:企业向外采购再销售的账务处理吗?谢谢
老师, 2020年原科目:借:开发成本500 贷:银行存款500 2020年12月更正科目:借:管理费用500 贷:开发成本 2021又重复调整了这笔科目:借:以前年度损益调整500 贷:开发成本500 请问老师,账面上应该怎么调账,分录怎么做?
老师你好,现金流量表因质量问题产生退货收到的现金能填到收到的其他与经营活动有关的现金里去不?还是用负数填到购买商品、接收劳务支付的现金表格里
合同的金额来没开完,因为按进度来,又没办法凑整,下次可以少开,只有最终的数据加起来等于合同金额就行了晒。
你好 如果是这样就可以的。 我以为你们是一次性服务类合同 进度的 下次少开就行了。 跟对方说下。
确认收入,我这92块钱做到那个里面
你好 挂应收账款里面去。
过年再来冲92块哈
你好 嗯。 后期在冲处理就行了。 你最终是要收那么总的金额的
我们昨天收到的50,今天开的发票,收到的50是不是借银行存款50万贷应收账款50万
你好 是的 冲应收账款。 剩下的继续挂应收账款去