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老师汇算清缴时,涉及限额扣除成本费用项目,刚好这些成本费用项目里有些汇算清缴前,未取得发票。那限额扣除时已经调增的金额,和无票支出部分在其他行调增部分,会重复调增纳税吗?老师,我这里有点懵

2025-05-16 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-16 18:43

可能会 扣除的这些你在其他里面填写就可以的,不要在限额里面填写了。

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快账用户5179 追问 2025-05-16 21:49

什么意思? 比如,限额扣除的涉及科目有业务招待费,职工教育经费,广告费等。1,如果它们都是有发票的,那我就正常填列在各自项目行的账载金额,然后自动带出税收金额。 但2,如果比如其中招待费和教育经费有些没有成本费用发票,那我就直接把这两个项目的账载金额填入其他行里?它们各自对应的项目行不填?

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齐红老师 解答 2025-05-16 23:52

第一个是的第二个不可以都放到其他里面没有发票的,不要在限额里面扣除,因为你很有可能在比例范围以内,按照限额来扣除了

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快账用户5179 追问 2025-05-17 08:50

哦哦哦,对,第二个不能全部把金额放其他,这样是限额内的都调增了(其他行是会把整个填入的金额调增的)。那老师,如果操作比较好,如果业务费和教育经费里含了,未开具发票的金额,又怕同时填列到对应项目行和其他行,导致重复调增纳税。

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齐红老师 解答 2025-05-17 08:51

业务费和交易费就不要填写了,在其他里面填写

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快账用户5179 追问 2025-05-17 09:00

填报的金额是怎么取数?

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齐红老师 解答 2025-05-17 09:01

没有发票的那一部分放到其他里面。 业务费、职工教育经费发生额就不要包含着这个无票支出了。

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可能会 扣除的这些你在其他里面填写就可以的,不要在限额里面填写了。
2025-05-16
你好,可以先把无票的调增,然后再根据有票的业务招待费计算调增
2024-05-31
您好,(三)填3000,无票填其他(十七)1000元?
2022-05-07
您好,您直接填在那个其他里面进行调整就可以的。
2022-05-05
您好,无票费用在这里调增,年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
2025-02-04
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