可能会 扣除的这些你在其他里面填写就可以的,不要在限额里面填写了。

融资租赁总金额是4000万,本金利息一共还是4061242.76,三年,亲问年化利率是多少
绿化公司,有些农民工,怎么合理的让他们的工资从公司支付,我可以正常入成本
老师您好,请问融资租赁年化利率怎么去核算
老师,你好,我想问广告费充值1万赠送3%的广告费怎么做分录
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
什么意思? 比如,限额扣除的涉及科目有业务招待费,职工教育经费,广告费等。1,如果它们都是有发票的,那我就正常填列在各自项目行的账载金额,然后自动带出税收金额。 但2,如果比如其中招待费和教育经费有些没有成本费用发票,那我就直接把这两个项目的账载金额填入其他行里?它们各自对应的项目行不填?
第一个是的第二个不可以都放到其他里面没有发票的,不要在限额里面扣除,因为你很有可能在比例范围以内,按照限额来扣除了
哦哦哦,对,第二个不能全部把金额放其他,这样是限额内的都调增了(其他行是会把整个填入的金额调增的)。那老师,如果操作比较好,如果业务费和教育经费里含了,未开具发票的金额,又怕同时填列到对应项目行和其他行,导致重复调增纳税。
业务费和交易费就不要填写了,在其他里面填写
填报的金额是怎么取数?
没有发票的那一部分放到其他里面。 业务费、职工教育经费发生额就不要包含着这个无票支出了。