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小规模纳税人,我们视频号上卖吉他,平台会扣技术服务费,会给我们开发票,怎么做分录,开了发票可以作为我们汇算清缴缺的进货发票吗?

2025-05-17 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-17 10:09

那个直接计入你们的费用就行

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快账用户6060 追问 2025-05-17 10:11

是记销售费用?借 什么、贷什么?

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齐红老师 解答 2025-05-17 10:12

借:销售费用 贷:应付账款/其他应付款/银行存款

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相关问题讨论
你好 ;       那你们这个实际是通过平台销售了的话。 是可以的  
2021-10-25
你好,如果你们外包的服务是用来进行研发,例如开发新产品,可以加计扣除。如果外包服务用在出售产品上,属于产品的成本,不能加计扣除
2021-04-30
1 你是销售货物的还是服务?如果是货物的话,那你给谁销售的?运输给了公司的话,可以给他开出委托书,对方企业委托个人付款。
2025-05-07
1可以开,2可以, 3会计分录: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2025-05-07
你好!1、收到的供电局发票扣除自用的部分可以计入主营业务成本,2、可以选择差额征税,按收到的全款确认主营业务收入,销项税按差额0.5计算, 3、4、的问题就是正常做主营业务收入和主营业务成本就可以
2021-01-09
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