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房开公司,现在5月申报4月的增值税申报表附表四税额抵减明细表中第四行第二列“销售不动产预征缴纳税款”“本期发生额”时,此格是填4月实际预缴纳的3月的税款数,还是填在5月实际预缴纳的税款所属期是4月的税款数呢?

2025-05-17 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-17 11:31

你好,这个的话是5月实际预缴的时候是4月的税。

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快账用户1130 追问 2025-05-17 11:36

那就是填5月缴纳的4月份的税款是吗?

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齐红老师 解答 2025-05-17 11:36

嗯对,这个理解是没错的

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第4行“销售不动产预征缴纳税款”第1栏“期初余额”; 2.第2栏“本期发生额”填写计算出的本期预征税额; 3.第3栏“本期应抵减税额”填写期初余额与本期发生额之和,第4栏“本期实际抵减税额”应填写; 4.第5栏“期末余额”填写本期应抵减税额与实际抵减税额之差。
2021-02-06
同学你好 对的 是这样的
2021-05-14
是的,在3月申报时填5万,需要交多少就扣除多少
2025-05-12
哦对的是的是这么做的。
2021-12-07
同学你好,很高兴为你解答,你的理解是正确的
2022-03-13
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