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隔月冲红发票账务处理和税务处理,客户未抵扣

2025-05-17 12:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-17 12:39

您好,把上月的做负数分录就可以

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快账用户8977 追问 2025-05-17 12:49

税务怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2025-05-17 12:51

税务直接抵扣当月的收入和税费了

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相关问题讨论
你好,是进项发票红冲,还是销项发票红冲? 
2021-09-14
你好,是的,这样操作没问题。
2024-12-26
你好,销售方都是一样处理的,主要是看购买方,如果他已经抵扣了,需要做进项转出,如果没有抵扣的话,直接红冲就行。
2022-05-12
你好 原来分录 不变,金额负数  
2020-12-10
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