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隔月冲红发票怎么做分录和账务处理?

2021-09-14 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-14 11:26

你好,是进项发票红冲,还是销项发票红冲? 

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快账用户3590 追问 2021-09-14 11:31

我们是销售方,开票又隔月冲红,那上个月销项税不是都交过了吗?

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齐红老师 解答 2021-09-14 11:31

你好,销项红冲的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本

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快账用户3590 追问 2021-09-14 11:34

我们是建筑劳务公司,成本只有农民工劳务费,怎么冲成本?老师

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齐红老师 解答 2021-09-14 11:35

你好,冲销结转的成本,分录是 借:劳务成本,贷:主营业务成本

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快账用户3590 追问 2021-09-14 11:37

我们只要主营业务成本--劳务费一种成本

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齐红老师 解答 2021-09-14 11:40

你好,劳务费应当先计入劳务成本,然后结转到主营业务成本才是的 

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你好,是进项发票红冲,还是销项发票红冲? 
2021-09-14
你好,是的,这样操作没问题。
2024-12-26
你好 原来分录 不变,金额负数  
2020-12-10
借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数,对应的成本也需要红冲。
2022-06-14
你好,冲红按原来的分录做负数,重开按发票做分录,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,两个一正一负相抵,
2021-03-30
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