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老师,我们是一般纳税人,是开的食堂,我们的供应商开的这张普票,为什么有免税的呢

老师,我们是一般纳税人,是开的食堂,我们的供应商开的这张普票,为什么有免税的呢
2025-05-17 19:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-17 19:08

同学你好,批发销售蔬菜的纳税人免征增值税,包括企业和个体工商户

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快账用户7617 追问 2025-05-17 19:29

那这种免税我不能计算抵扣了是吧

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齐红老师 解答 2025-05-17 19:33

不是呢,你们是从农业生产者和小规模纳税人手中取得的免税农产品发票,可以按照买价*9%计算进项税额。

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快账用户7617 追问 2025-05-17 19:49

我看他有13%税率的,那这种我们是可以抵扣还是不可以抵扣啊?那免税的那部分

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齐红老师 解答 2025-05-17 19:52

取得的非免税增值税专用发票,你正常抵扣就好,免税的才按照特殊方式处理呢

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快账用户7617 追问 2025-05-17 20:50

也就是说,这一张发票免税的,我是可以计算抵扣的,那我需要退回去,让他重新开哦,让他把13的开成专票

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齐红老师 解答 2025-05-17 20:54

不是的,你们供应商本来就享受增值税免税优惠,你可以用免税的发票,按照买价*9%来计算进项税额的

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快账用户7617 追问 2025-05-17 20:56

我们是一般纳税人嘛,现在我收到的是这张票是普通发票,那我退回去,让他把13%的剔除出来,开专票给我,然后剩下的免税的,他可以开专票给我,也可以开普票给我,反正免税的这一部分我都是计算底扣的,对吗?

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齐红老师 解答 2025-05-17 21:02

同学你好,你拍照上传一张发票我看下

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快账用户7617 追问 2025-05-17 21:31

老师,就是这个发票,我不知道应该怎么做是对公司最有利的,请老师指点

老师,就是这个发票,我不知道应该怎么做是对公司最有利的,请老师指点
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齐红老师 解答 2025-05-17 21:49

法定免税农产品开具的免税金额部分,你本身就可以按照金额*9%计算抵扣呢。

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