你好,需要修改为一致的哈
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
老师,23的季报和22年年报数据不一致,下个季度申报可以修改年初数据,但是所得税一季度数据二季度能修改吗
老师,我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费,费,支付费用没有发票等),导致需要补水,所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样,一,需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗? 二,填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报,这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗?因为这个表是填在所得税申报表前的,数据是按第四季度期末数填的。
老师:您好!想请教一下,去年第四季度企业所得税申报的数据是营业成本363254,利润总额是379187,后来申报后调金蝶账,(把营业成本调成363838,利润总额为383371)今年5月份申报的2022年度企业所得税汇算清缴是以调整后的数据去申报的,现在第四季度申报的数据和我金碟账的数据不一样,是否需要修改2022年第四季度的企业所得税申报表?
老师,请问第四季度企业所得税有预缴税款,但年度报表是亏损,年度汇算时调增也会要交税,请问我需要修改第四季度企业所得税报表利润负数吗?这样会造成退税吗?
老师,公司新来了2个员工,应发工资是10000元,那么我在电子税务局的社保新缴费工资那就填写10000吗?
您好老师,法人没有在税务系统里面办理新企业开办,这是不是就没有开通税务登记,
外贸出口企业出口未锻轧海绵钛,是出口征税视同内销的吧,查询代码没有什么特殊1和2,确认完报关单用途确认,增值税填在未开票收入吗?
法人股东财务负责人办税员开票员可以是同一个人吗?
出口货物报关单/代理出口货物证明(223120240002881472001)在本期《出口货物收汇情况表》中的(已收汇折人民币金额+视同收汇折人民币金额)(256938.84)与出口退(免)税销售额折人民币(203205.02)的差额超出合理范围,请审核实际收汇情况。 这个疑点是正常的吧? 能消除吗? 收汇是按报关单总金额收的,是CIF价, 那个是FOB价
请问公司给代理商的返款计入什么会计科目?
老师,固定资产提前报废会计分录一系列的怎么做?请详细点
老师,B公司给我们了模具款,然后我们买的模具给他们生产产品,那我们卖给B公司模具该怎么做会计分录?
小企业准则今年冲减去年成本要重新结转成本怎么写分录?去年成本是借主营业务成本贷库存商品,今年冲减和重新结转分录怎么写
请问老师如果老板让从公司公户上往另一家公司的公户上打钱,如果没有业务的情况下,这样做合法吗,会有什么不好的后果