直接购买再销售 进项税额:25.5:(1%2B 13%)x 13%≈ 2.93万元。 销项税额:69:(1%2B 13%)x 13%≈ 7.94万元。 应纳增值税额:7.94-2.93 =5.01万元。 通过小规模纳税人购买再销售 小规模纳税人公司 B:应纳增值税为25.5 ÷(1 %2B 3%)x 2% ≈ 0.5万元。 一般纳税人公司:因取得公司 B的普通发票不能抵扣,销项税额为69 :(1%2B 13%)x 13% ≈ 7.94万 元,应纳增值税 7.94 万元。 两家公司合计纳税约:0.5%2B7.94=8.44万元。
老师好!其他应付在资产负债表贷方余额(都是录凭证的时候把社保录到其他应付里了)该怎么调整呢
老师,请问小规模季度不超30万,免交增值税,这部分免税是要算进企业所得税利润里的是吗?不可以扣减?
劳务费可以开建筑服务大类吗
请问公司给员工交了社保,工资必须从公帐发吗?
老师,我是一个卖手机的专卖店个体户,销售人员的工资是第三方补贴到给我,我方开人工费用给到第三方公司报销,那么这个人员的成本的个税我是否在我个体户里申报
节能节水专用设备投资额的10%抵免应纳税额,这个设备我司是成套一起买入,可享受的设备优惠目录如电动机等,享受优惠金额是只能算买入设备电动机那部分的买入价乘10%吗
请问煤炭商贸企业把公司的车卖了,申报增值税报表需要按13%报销项税吗?
没有做业务的公司,工资只申报了法人一个人,每月连续工资做零申报可以吗
什么类型的企业需要申报文化事业建设税?文化事业建设税的申报依据是什么?怎么计算呢?
老师2024年的企业所得税汇算清缴的A105000表里的第18行利息支出,我们要调整吗
公司b可以给我公司开专票啊,不就可以抵扣吗
小规模可以给你们开专票的 这个可以抵扣
按照这样子,我通过b公司进货再卖给我公司,我再卖给单位缴纳税款多还是我公司直接进货卖给单位缴纳税款多
你直接进货卖给单位就可以
通过b公司进货再卖给我公司我再卖出去的话,请问我要交哪些税
这个B公司还得多交印花税和增值税
能帮我算算分别两种方式需要缴纳的税款吗
这个就是按税率来计算就可以 有利润还得算利润