你好,这个借借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
老师,你好,今年补缴了2019年的增值税,附加税和所得税,因为2019年业务已经发生但是当时没有开发票给客户,我们也没有申报,2022年才开的发票,税务部门要求我们更正2019年的收入,补缴了税款和滞纳金,我怎么做账呢?我们执行的是企业会计准则
老师,22年我们计提所得税1882万,23年税审后交了2027万,请问多交的这个怎么做账,我们是企业会计准则
老师,我们公司在19年的时候开出一张发票金额价税合计199998,销项税额5825.18,收入194172.82,当时会计忘记做这张发票,2023年9月才发现没做,此时需要补交5645.6的企业所得税和9708.68的滞纳金,不涉及增值税补交,税和滞纳金我们已经补交了,我们用的是小企业会计准则,我想问一下今年具体的会计的分录怎么写合适?能给具体一点吗?
老师我们有一张保险费,我们22年付的款,然后他发票是22年开的,没有给我们,23年才给我,我现在要把这张发票做在23年,要怎么写会计分录,小规模纳税人,小企业会计制度
老师好,请问我们更正了前几年的所得税汇算清缴,调增了笔费用,这补交的税我分录怎么做。小企业会计准则。
小饭馆里客人微信支付完了全部的酒水后面没喝完退了现金给他总结对酒账的时候是不是差退的酒水钱
客人微信支付把酒水的钱全结了后面酒没喝完现金退给了他最后总结对账的时候是不是差酒钱
收到一张1000元住宿费专票,我单位人员实际支付了992元(因为工行支付有优惠8元),这种情况我单位在税务系统勾选完发票后,入账时是否需要做8元对应的进项税转出呢?
老师我想请问一下更正以前年度所得税报表,会计账务上要做账吗?
老师你好请问一下,上任会计留下来的一笔业务是其他应收款29198.35(贷方)说直接打到老板私人卡上就行了。说是老板以前还款多出来的!这样可以吗?如果可以咋样做凭证呢麻烦老师解答一下谢谢
老师帮我看看第三张图片的1.2.3小项 可以专业分包给前面两个个体户吗?前面两张是这两个个体户的经营范围
有知道杭州社保最晚是什么时候扣款么
寺庙捐赠算公益性捐赠吗?没有票据可以税前扣除吗
IPO审核期间对方欠我们货款几百万,我们是否要起诉?是否要披露?
老师你好请问专业合作社小规模纳税人,企业所得税汇算清缴可以零申报吗?A107020表可以不选择吗?