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老师请问这样的会计分录怎么做,先要把发票给客户,客户把2999元转到政府的专有账户,政府等补贴下来,一起转3999给我们,这里有政府补贴,还有旧车抵扣的,不知道怎么做分录

老师请问这样的会计分录怎么做,先要把发票给客户,客户把2999元转到政府的专有账户,政府等补贴下来,一起转3999给我们,这里有政府补贴,还有旧车抵扣的,不知道怎么做分录
2025-05-19 12:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-19 12:17

同学,你好 借:应收账款 4299 贷:主营业务收入 3804.42 应交税费-应交增值税-销 494.58

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快账用户2339 追问 2025-05-19 12:23

那旧车和政府补贴的怎么做分录呢,旧车只是拿了车,没有实际收到钱呢

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齐红老师 解答 2025-05-19 12:25

同学,你好 收到旧车 借:费用、固定资产300 贷:应收账款300

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