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专票收到后,做账时发现做成普票了,有2024年的几笔账,还有2025年几笔,现在在电子税务局根据科目余额表做抵扣类勾选,发现这些问题了,怎么纠错呀,关键是还有跨年的

2025-05-19 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-19 18:12

你好,好你这个要看当时发票入账的时候是怎么做的凭证。然后才能够做后续的凭证。

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快账用户8847 追问 2025-05-19 18:13

看了,当时本来是专票,但按普票做账了,比如有物管费,电费,还有检测费啥的

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齐红老师 解答 2025-05-19 18:15

你好,你要调的话要根据每一笔业务来。所以你说怎么纠错 老师也没有办法,一笔就给你全部纠错,要根据具体的凭证来纠错。

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快账用户8847 追问 2025-05-19 18:27

不知道怎么纠错,比如2024年11月有一笔,借管理费/物管费,1362.79,贷银行存款1362.79,但今天发现这个是专票,应该是借,管理费,应交税费/增值税/进项税额,现在是2025年,怎么调。 还有一笔是,去年有九个月房租,4600一个月(之前我都入管理费了每月4600),一共是41400,最后去税务局开的专票40808.57,进项税额是591.43,票开回来后,今天才收到票没有做账,现在这个怎么弄

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齐红老师 解答 2025-05-19 18:27

你好,你这个正规的做法是借应交税费,应交增值税待认证进项税贷,利润分配,未分配利润或者以前年度损益调整。

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齐红老师 解答 2025-05-19 18:28

另外一个也是一样的。

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齐红老师 解答 2025-05-19 18:28

只是金额不同而已。凭证是一样的做

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你好,好你这个要看当时发票入账的时候是怎么做的凭证。然后才能够做后续的凭证。
2025-05-19
同学,你好 你可以勾选,然后本月补做进项
2024-10-10
借:应交税费-增值税-进项 贷:利润分配-未分配利润
2024-09-23
第一个借利润分配贷其他应收款 第二个借利润分配贷其他应收款 第三个之前分录怎么做的
2021-03-04
同学你好,月底给错误的又做了这张发票的税额转出,把这一张会计分录反方向的显示。
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