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老师 老板拿过来的发票怎么处理,他也不报销,也没给他打过钱

2025-05-19 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-19 14:27

您好,是哪方面的发票了?

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快账用户2960 追问 2025-05-19 14:28

烟酒 餐费

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齐红老师 解答 2025-05-19 14:28

这种一定要入账,就计入福利费里面吧

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快账用户2960 追问 2025-05-19 14:29

怎么做账

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齐红老师 解答 2025-05-19 14:30

借:管理费用-福利费
贷:应付职工
借:应付职工
贷:其他应付款-法人

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快账用户2960 追问 2025-05-19 14:35

应付职工和应付职工薪酬是俩个不同的科目吗

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齐红老师 解答 2025-05-19 14:37

是一样的,我是简写了

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快账用户2960 追问 2025-05-19 14:37

这个其他应付款最后怎么销掉 

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快账用户2960 追问 2025-05-19 14:38

记到应付职工了需要给他报个税吗

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齐红老师 解答 2025-05-19 14:39

不用,这个用发票入账就可以了

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快账用户2960 追问 2025-05-19 14:44

这个其他应付款最后怎么处理呢,不处理 到最后不是欠他很多钱吗

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齐红老师 解答 2025-05-19 14:48

公账上面有钱,还给他就可以了

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同学你好,没有发票是不能报销的;
2020-09-03
你好,做福利费里面的需要合并他,他的工资一块算个税。
2023-02-10
你好,没问题,这个是可以给老板转过去的
2023-12-20
这个可以记入固定资产里面
2022-11-11
同学,你好 那你付款单位和发票单位对不上是有风险的。 写个情况说明,减少风险
2025-01-08
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