同学您好,很高兴为您解答,请稍等
我公司租了一个大厂房,要在这个厂房里再打隔断建车间,然后安装设备,共计要一千六百多万。建成后进行电气试验检测方面的工作。目前的支出入在了长期待摊费用里了,应该在第二个月开始进行分摊,目前我们没有分摊,因为很多款项要分期支付,历时一年左右,怎么分摊?按照那个金额基数,总有变化。
是这样的 我想问下 我们买一台设备 分多次付款,这个分录要怎么做?我看之前会计做的是放在长期待摊费用了,之前是放在制造费用--长期待摊费用
老师你好,我们公司刚成立前几个月的费用都计入长期待摊费用了,我需要按多长时间分摊啊
你好,公司厂房装修金额较大但不到50百分比,请问做长期待摊的话按多长时间分摊;如果不这样处理的话应该怎么做账务处理,谢谢
请教一个问题,我们公司是做农业的前期一直没有收入,做账中发生的农药化肥啥的都是做了长期待摊费用,现在这个月发生了收入,我要把长期待摊费用转成成本会计分录怎么做,有老师指导下不
如果24年视同销售做了分录,借:费用 贷: 收入,税,还需要纳税调增吗
老师请帮忙看下这题的正确答案,谢谢
老师,我科目余额表如下:其他应收款5万,其他应付款30万,实收资本是0(认缴出资额为 6万);以前年度可弥补亏损20万.现在公司要注销。我这样处理是否可行:第一个,将应收应付转入营业外收支,借 其他应付款 30 贷 营业外收入 25贷 其他应收款 5; 第二,借 营业外收入25 贷 本年利润 25 第三 ,借 本年利润25 贷 利润分配-未分配利润19 贷实收资本6 第四,借 税金及附加 0.15 贷 应交印花税 0.15 老师,这样处理可以吗?谢谢老师
我有个项目合同,今年六月到期,现在该项目余额还有1万块钱,目前与估计在六月产生开支,但是我在五月做汇算清缴时候要不要调增纳税金额,合同签订时间是去年1月到今年六月……
审计所出报告专项应付款放在其他流动负债,自己填财务报表税务上放在长期应付款可以吗?
我公司是购买方,现在要退货,开红字发票,有已经抵扣的,有没有抵扣的,请问下这两种情况我公司分别怎么做?
您好,老师,属于其他公司产权的办公室租赁给房屋中介,然后我们再从房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金发票开给我们,我们从房屋中介取得租金发票能不能作为申请出口退税的依据(首单退税会要办公室租金发票作为资料),像这种有没有什么退税风险?比如说前面公司未缴纳房产税对我们有没有影响,我怀疑他们没有缴纳房产税,所以房屋所有权公司不想直接开租金票给我们
在本月22号之前含22号,都可以提交出口退税吗?过了征期是不是就要到下个月才能提交了?
请问老师,3月份的工资,在当月时候提前发部分3月工资,4月份的时候银行没划走那么多钱,因为部分3月份提前发了,应付职工薪酬-工资和银行存款金额对不上,该怎么做账?按实际银行划扣的剩下的工资,做到借方应付职工薪酬?
以上两张图片如何辨别使用账面价值或公允价值 另外图一为啥差额是投资收益而不是其他业务收入,如何辨别差额对应的会计科目
老师是可以回答我吗
您好,受益期是多期就摊3年,借:长期待摊费用 贷:银行存款 然后加上下面这个摊销分录 如果只是当期受益就 借:管理费用-服务费 贷:长期待摊费用
摊销是当月摊还是下个月摊销
您好,当月就摊销哦,跟无形资产一样的理解
这个费用一共8万,我要分四次给付清。这摊销怎么摊。
您好,还是摊销3年共36个月,付款和摊销是没能关系 的