您好,这个的话是不需要调增的,不要
赠送视同销售,分录借销售费用贷库存商品贷应交税费应交增值税销项税额,申报企业所得税时,怎么调整,税法上是要确认收入的,需要调增销售费用吗?调增收入?确认成本,怎么申报?
老师,我2020年有一笔账是买礼品送客户,当时入了招待费,现在税务局让更正成视同销售,这样是需要入视同销售的吗?如果如视同销售的话分录该怎么做,需要调整2020年的账呢还是直接做相反的
视同销售的分录:借:销售费用 贷:库存商品 销项税额,收入也要做分录?
请问。24年有一笔购买的茶叶送给客户。做账 借:营业费用 借 进项税 贷 其他应付款,之后进项税视同销售了做账 借:营业费用 贷进项税。同时当月报税的时候,按照未开票收入申报了。那么年度报企业所得税的时候,这部分要做调增吗
如果24年视同销售做了分录,借:费用 贷: 收入,税,还需要纳税调增吗
电商的企业,信息技术服务*软件服务费算广宣费?按照收入15%扣除比例吗?
账上利润分配5千多万,有什么办法
老师 这两道题目是不是矛盾了,肖老师的解释每股收益分析法和资本结构没有关系?
老师,我想问一下我在新系统做信息采集的时候,只做了全日制的中专学历采集,非全日制大专学历没采集,能参加中级职称考试吗?
老师 客户叫我开一张全额发票,请问全额发票是什么意思
老师,电脑坏啦去年的帐丢了,重新做的,但是跟原来不太一样,发现了两处记错的地方。报表也不一样了?用不用改申报表啊?去年的年报都已经报完啦啊。 利润表比之前少啦
老师,社保说没登录银行啥意思啊?
这个为什么是预付账款不是长期代摊g
老师 客户这个月有一单出口 我不知道怎么申报增值税
老师,这题A不是也不对吗
比如说我预提20万,汇算清缴之前我部分冲减了10万,汇算清缴之前开票5万,还剩未开票5万,我汇算清缴时只需调增5万即可,是吗?还是说这个冲减的10万不能扣除需要调增?
按照你说这个,汇算清缴前,只需要调增5万