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2023年所得脱多计提5000,2024年红字冲回,借营业税金及附加,贷应交税金/应交所得税,这样造成2024年报表营业税金及附加为负数,汇算清缴报表利润表出现错误提示,营业税金及附加应该大于等于消费税十营业税十城市建设附加税十资源税十教育附加税,应该怎么处理?

2025-05-19 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-19 16:49

您好,你要抛掉2023年的5000做汇算,报表汇算都要抛掉5000

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快账用户5599 追问 2025-05-19 16:53

抛掉5000我报表利润总额少5000怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-05-19 16:55

您好,按权责发生制这5000是2023年度的,应该要冲减2023年的利利润

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齐红老师 解答 2025-05-19 16:56

还有你的所得税怎么计入税金及附加科目了,应该是计入所得税费用科目

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快账用户5599 追问 2025-05-19 17:15

是的,应该是计入所得税费用,冲错了,我这个错应该怎样纠正?

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齐红老师 解答 2025-05-19 17:16

您好,最好修改2024的分录,不然做今年又牵扯不清了

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快账用户5599 追问 2025-05-19 17:17

分录应怎么做呀?

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齐红老师 解答 2025-05-19 17:20

您好,冲减分录:借所得税费用(负数)     贷应交税费-应交所得税(负数)

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快账用户5599 追问 2025-05-19 17:29

我这个是做在2024年的账里吗,那我2024年四季度的报表也要调整吗?

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齐红老师 解答 2025-05-19 17:31

您好,修改2024多计提的5000的分录,或者在第四季度添加调整分录:借税金及附加5000   借所得税费用-5000 再修改第四季度的报表、申报年度报表、汇算

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快账用户5599 追问 2025-05-19 18:25

好的,税务的24年4季度报表可以调整吗?

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齐红老师 解答 2025-05-19 18:40

您好,可以的,在电子税务局修改

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您好,你要抛掉2023年的5000做汇算,报表汇算都要抛掉5000
2025-05-19
你好,那本年累计数也需要调整的呢,因为你在本期冲减了呢
2022-07-11
借,借银行存款,贷,应交税费, 借,应交税费,贷利润分配,未分配利润。 用这一个方法,因为跨年了。
2025-03-06
分录修正:用以前年度损益调整,分录: 借:应交税费 — 地方教育附加费 1000 贷:以前年度损益调整 1000 借:以前年度损益调整 1000 贷:利润分配 — 未分配利润 1000 汇算更正:电子税务局更正 2024 年汇算表,改 3 张表: A104000:税金及附加调减 1000 A100000:利润总额调增 1000 A105000:其他栏调增 1000 操作:登录电子税务局,进入 “我要办税 — 税费申报及缴纳 — 申报错误更正”; 选择 “2024 年度企业所得税年度纳税申报表”,点击 “更正申报”; 依次修改上述 3 张表格的对应栏次,保存后重新提交申报; 系统会自动计算应补(退)税额:因多计提税金导致 2024 年多扣了费用,更正后可能需要补缴企业所得税(若利润总额增加后应纳税所得额增加),或申请退税(若原本亏损)
2025-12-18
你好,学员,这个更改审报表,是不是涉及退税,一般是这个原因导致的,这个调整到营业外收入中的
2022-07-12
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