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郭老师,我们汇算总的24年,亏损20万,但是季度预缴有交了1000,我要怎么做才不退税呢,24年账要怎么改,25年要做标记吗

2025-05-20 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-20 11:53

你好,纳税调整调增的金额是1000÷5%加20万 不做

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快账用户4897 追问 2025-05-20 11:54

24年和25年的账,都不做不改吗,但是明年能记得吗

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齐红老师 解答 2025-05-20 11:55

你是以后想抵扣吗?

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齐红老师 解答 2025-05-20 11:55

单纯的纳税调增,以后年度是不允许抵扣的。

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快账用户4897 追问 2025-05-20 12:00

后面不能调减对吗

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齐红老师 解答 2025-05-20 12:02

对的是的,是这个意思的,除非你成本费用在2024年提前做了,就是不属于2024年的,属于2025年的。

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快账用户4897 追问 2025-05-20 14:04

有点不懂,除非成本费用在2024年提前做了, 我账上现在未分配是本年负数20万+以前负数10万共负30万,也不管吗,明年继续累加上去吗

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齐红老师 解答 2025-05-20 14:05

他不是的,你都提前做的这一部分是不是需要红冲?因为你属于今年的成本,你在做今年做收入的时候才能结转成本,要不你今年做的收入没有成本结转。

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快账用户4897 追问 2025-05-20 14:11

收入少,成本费用太多了

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齐红老师 解答 2025-05-20 14:14

都是2024年的,那就没法在2025年抵扣。

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快账用户4897 追问 2025-05-20 14:17

我要增加的成本费用,增在哪一栏

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齐红老师 解答 2025-05-20 14:18

纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。

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快账用户4897 追问 2025-05-20 14:21

填税收金额负数吗,我填在账载金额,就会交税,填在税收正数是减扣

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齐红老师 解答 2025-05-20 14:25

填写正数是调减 增加成本费用

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快账用户4897 追问 2025-05-20 14:28

如果按你说的填在税收金额,不就调增成本费用了,它自动带出来 我要填在30行哪一列,我要调减成本费用

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齐红老师 解答 2025-05-20 14:31

这里不是问的增加费用吗?增加费用在30行填写税收金额之后,它是调减,减少利润 我要增加的成本费用,增在哪一栏 2025-05-20 14:17 纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额 你看xia 这里填写的是正数,不是负数,是正数不是负数,是正数不是负数。 是负数,会单独告诉你。

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快账用户4897 追问 2025-05-20 14:37

我不想退税,但季度预缴了1000,24年整年现在又亏损20万,比如我填正数220000,填在税收栏,成本费用都又增加了,不亏更多吗

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齐红老师 解答 2025-05-20 14:38

你不想退税,需要纳税调增增加了利润可以抵扣你预缴的税款不是吗?那我一开始给你填写的是30行 填写到这个地方不就可以了

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快账用户4897 追问 2025-05-20 14:43

税收填完,给我调减了,不对,我利润越调越少,到底填哪里

税收填完,给我调减了,不对,我利润越调越少,到底填哪里
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齐红老师 解答 2025-05-20 14:44

你上面问错了,你说增加成本费用,所以填写的税收金额,那我一开始告诉你填写账载金额,你怎么不填写呀? 纳税调整调增的金额是1000÷5%加20万 不做已读 2025-05-20 11:53

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