你好,纳税调整调增的金额是1000÷5%加20万 不做
老师 填写2024年工商年报实缴金额时 是只填写2024年度内实缴的还是之前年度的总和
哪位老师可以提供一下亿企赢的操作流程
会计第四章,无形资产,都是用于生产产品什么情况计制造费用,什么时候计生产成本?
新办公司,购入6台空调,是计入固定资产吗?折旧年限是几年?
老师好,我公司章程中重要事项通过方式由全体股东变更为2/3即可通过,办理章程变更这一事项怎么办理?由谁办理?需要带什么证件才能办理?谢谢
老师,您好!请问五险一金的分录是怎么处理呢?
老师,您好,对方给我返200块钱在私人卡上,他们要我们的身份证号,说要报税,有这个说法吗
房地产企业汇算清缴为啥视同销售表28行提示必须填小于2023年25行的数呢
麻烦问下,工作中,公司很小,就老板个三个员工,报税做账丢给了外面代理,老板让开票,也没什么正规流程,需要怎么规避风险,怎么知道不是虚开
老师好,公司贷了款,放款银行收我们融担费,我们取得融担费发票是不是没办法进项抵扣,是不是只有我们把融担费付给放款银行以外的第三方,才能去的专票进项抵扣
24年和25年的账,都不做不改吗,但是明年能记得吗
你是以后想抵扣吗?
单纯的纳税调增,以后年度是不允许抵扣的。
后面不能调减对吗
对的是的,是这个意思的,除非你成本费用在2024年提前做了,就是不属于2024年的,属于2025年的。
有点不懂,除非成本费用在2024年提前做了, 我账上现在未分配是本年负数20万+以前负数10万共负30万,也不管吗,明年继续累加上去吗
他不是的,你都提前做的这一部分是不是需要红冲?因为你属于今年的成本,你在做今年做收入的时候才能结转成本,要不你今年做的收入没有成本结转。
收入少,成本费用太多了
都是2024年的,那就没法在2025年抵扣。
我要增加的成本费用,增在哪一栏
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
填税收金额负数吗,我填在账载金额,就会交税,填在税收正数是减扣
填写正数是调减 增加成本费用
如果按你说的填在税收金额,不就调增成本费用了,它自动带出来 我要填在30行哪一列,我要调减成本费用
这里不是问的增加费用吗?增加费用在30行填写税收金额之后,它是调减,减少利润 我要增加的成本费用,增在哪一栏 2025-05-20 14:17 纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额 你看xia 这里填写的是正数,不是负数,是正数不是负数,是正数不是负数。 是负数,会单独告诉你。
我不想退税,但季度预缴了1000,24年整年现在又亏损20万,比如我填正数220000,填在税收栏,成本费用都又增加了,不亏更多吗
你不想退税,需要纳税调增增加了利润可以抵扣你预缴的税款不是吗?那我一开始给你填写的是30行 填写到这个地方不就可以了
税收填完,给我调减了,不对,我利润越调越少,到底填哪里
你上面问错了,你说增加成本费用,所以填写的税收金额,那我一开始告诉你填写账载金额,你怎么不填写呀? 纳税调整调增的金额是1000÷5%加20万 不做已读 2025-05-20 11:53