您好,第28行是 本年扣除金额 ,用于调整纳税金额。第25行是 实际发生的税金及附加、土地增值税 ,是企业实际发生的可扣除金额。纳税调整原则要求,扣除金额 第28行 不能超过实际发生的可扣除金额 第25行 ,这样才合规。
2017年3月某末房地产开发企业开发的房地产项目进行土地增值税清算,该房地产开发企业提供的资料如下。2014年9月以18000万元协议购买用于该房地产项目的一宗土地并缴纳了契税。2015年3月开始动工建设,发生开发成本6000万元,小额贷款公司开具的贷款凭证显示利息支出3000万元,按照商业银行同类同期贷款利率计算的利息为2000万元。2016年12月开房地产项目竣工验收,已开具发票的开发成本为5400万元。2017年1月该项目销售可售建筑面积的90%,共计取得含税收入5400万元,可售建筑面积的10%以成本价出售给本企业职工。该企业已按照2%的预征率预缴土地增值税1080万元。当地使用的契税税率为3%,企业选择简易计税方法缴纳增值税,房地产开发费用扣除比例为5%。 1.计算该企业清算土地增值税时允许扣除的土地使用权支付的金额 2.计算该企业清算土地增值税时允许扣除的城建税,教育费附加费及地方教育附加 3.计算该企业清算土地增值税时允许扣除项目金额的合计数 4.计算该企业清算土地增值税时应补缴的土地增值税
房地产一般纳税人企业,现进行年度汇算清缴,A105010《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》,29行次:转回实际发生的营业税金及附加、土地增值税如何填写?
请教下22年汇算清缴广告费和业务宣传费第4行本年计算扣除限额填写22年销售收入金额 会提示 需小于等于当A000000中从事股权投资业务选择是是,本项小于等于A100000第1行营业收入+A105010表第一行第一列视同销售收入/税收金额+105010表第23行低一类销售未完工产品.... 是什么情况
老师,我们是房地产企业,在做汇算清缴的时候,『视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表』A105010,这个表要怎么填啊?我们去年是预售阶段,项目没有竣工,也没有确认收入,有哪些数据是必填的?
房地产企业年度汇算清缴A105010:《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》第 23 行“1. 销售未完工产品的收入”是填写含税的预收款还是不含税的预收款呀
老师 请问 4月份没有销售收入 就不用结转销售成本了吧?那我这里的营业成本怎么有个负数啊?我是不是哪里做错了 我没有结转销售成本 但是我有结转产成品成本。这个月没有销项发票,也没有进项发票。我不知道我这个账做的对不对,您能帮我看看吗
老师您好,我们之前是小规模纳税人,去年没有业务,一直0报税,上个季度开了70000多的劳务增值税发票,已报税。但是公司一直没有记账。这个月改成一般纳税人了,我想问一下我们这种情况,接下来如果开始记账,保税,需要怎么操作。
进项税额转出最终为什么会进入到成本?
没发工资 申报了个税 也计提了工资 怎么处理
老师,请问签票业务账务处理怎么做?
你好,老师,请问电子口岸报关单可以在哪里下载成excel表格形式的数据吗?
进项税额转出最终会入到成本吗?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月还要更正?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?
老师 我们无票成本有10万, 去年利润有五万 ,我们的高新企业费用有1万,要怎么算汇算要交多少税
主要实际发生2020到2023年都填了,2024年填为啥不能超过2023年的,不是不超过累计数吗,说错行了,毛利率那行
您好,我不能乱猜回答您,毛利率行是替代前面的哪些文字呀
那你别接问题,说的啥玩意
不是,您别生气,第1个问题我看懂了,第2个您说说错行了,我不是怕误导您嘛,沟通清楚也是对您负责,不要生气,都是我说话不恰当
您好,可不可以辛苦您把问题重新写一下呀,后面您说是说错行了