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老师您好,我们公司员工给一个公司支付了钱,之后钉钉上,找我们公司报销。 我觉得本可以开发票的。 现在该怎么办呢?可以请对方公司给我们公司开专票吗?会不会有虚开发票嫌疑,或者被查的可能性,毕竟资金流和发票不一致。还需要证据链条备查。

2025-05-20 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-20 14:08

先和对方公司沟通,说明情况请其给本公司开专票。同时完善证据链条,留存钉钉报销流程、业务合同,让员工写情况说明。业务真实且证据完备就无虚开风险,后续可完善制度避免此类情况。

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快账用户7448 追问 2025-05-20 14:12

我觉得我是想错了,员工花钱之后,对方给公司开发票,应该是个很正常的情况吧。。。

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快账用户7448 追问 2025-05-20 14:12

不可能每次都是公司打钱才开发票

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齐红老师 解答 2025-05-20 14:17

员工没有付款吗?还是咋回事 不都是员工先付款吗

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快账用户7448 追问 2025-05-20 14:29

员工付款了。 嗯,老师,我很纠结的是,我们公司对公账户没有付一分钱,但是他给我们开专用发票会不会很别扭

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齐红老师 解答 2025-05-20 14:32

这个没事的 你们报销打款给员工

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相关问题讨论
您好,这个可以,你准备A公司不能开票的证明,三方协议,自己再写一份说明,可以这样操作的。
2019-12-16
同学你好 这个是真的要开票的,人家给你们打款,你们要给人家开劳务费发票
2020-12-09
你好同学,合同可以签包括设计,施工内容。发票就开工程款也可以
2022-05-15
你好,这个帮你理一下啊,建筑公司签定的总承包合同不要在账上体现,只需要在账上体现你们和材料商劳务合同入账成本。
2019-06-21
涉及到一些不合规的操作。正常情况下,发票应该开给有纳税义务的一方,也就是外包员工的企业。个税也应该由外包企业负责申报。如果外包企业直接将发票开给另一家公司,并由这家公司付款,这可能会导致发票和付款金额对不上。 此外,这种操作还可能涉及到违反税收法规和合同约定,因为外包企业和另一家公司可能存在商业合作关系或利益关系,将发票直接开给这家公司可能是为了规避税收或合同义务。 建议贵公司不要参与这种不合规的操作,并要求外包企业按照正常流程开具发票和申报个税。如果另一家公司要求抵扣发票金额,可以要求他们提供相应的证明材料,并确保贵公司的销售发票金额与付款金额一致。
2023-10-08
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