您好,借:长期待摊费用 贷:预付 以后每月 借:管理费用-咨询服务费 贷:长期待摊费用
老师您好,我公司3月支付原料款,4月收到发票。我的分录是借预付账款贷银行存款,下个月收到发票,借原材料,应交税费贷预付账款。这个分录对吗
老师, 我们购进预付账款的时候,我借预付账款,贷银行存,收到货未收到发票,借库存商品,贷预付账款,然后收到发票的时候又怎么做账呢?
预付账款-租赁费。 付款的时候,没收到专票 收到专票的时候,如何入账 怎么把进项税额,调出来? 预付的时候 借:预付账款 贷:银行存款。 收到票的时候,又不能入费用,那这个进项税额,啥时候,做进科目呢 月末,有个预付账款的摊销: 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款-租赁费
老师,我想问问,我当时买东西的时候先从公账付的款,付了款之后当时还没开发票,过了两个月才收到发票,我当时买的时候做的分录借:费用贷:银行存款 那下个月来发票的时候,我怎么做分录了?
上个月服务费先支付了40但没收到票,我计入借应收账款贷银行存款,这个月收到发票是60,我该怎么做账啊
贵州的个体户一年内发票开超500万元请问需要补多少钱啊?
老师 请问 4月份没有销售收入 就不用结转销售成本了吧?那我这里的营业成本怎么有个负数啊?我是不是哪里做错了 我没有结转销售成本 但是我有结转产成品成本。这个月没有销项发票,也没有进项发票。我不知道我这个账做的对不对,您能帮我看看吗
老师您好,我们之前是小规模纳税人,去年没有业务,一直0报税,上个季度开了70000多的劳务增值税发票,已报税。但是公司一直没有记账。这个月改成一般纳税人了,我想问一下我们这种情况,接下来如果开始记账,保税,需要怎么操作。
进项税额转出最终为什么会进入到成本?
没发工资 申报了个税 也计提了工资 怎么处理
老师,请问签票业务账务处理怎么做?
你好,老师,请问电子口岸报关单可以在哪里下载成excel表格形式的数据吗?
进项税额转出最终会入到成本吗?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月还要更正?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?
不是老师就是这个发票是专票,3月没收到发票就是支付了这笔钱我就直接预付和银行存款了,然后现在收到发票了
您好,我上面第一个分录借方加个进项税就好了嘛
老师我公司购买手机和衣物给客户然后这个手机不是专票吗这个可以勾选抵扣吗?
您好,不可以,借:销售费用-业务招待费 (发票全额)
那我公司之前有收到一个发票和我们业务无关也没记到账里面也不是公户走的钱就是员工个人付的发到公司来这个要怎么把这个票去掉啊?
您好,是的,这个就不能记在我们账里
但是这个票就是可以查到要怎么处理这个票呢?就不管他吗?
对的,不用管他,乱开的发票多呢
那我之前有一个发票不能用但是到季报的时候我忘记掉这个票不能用就没有点不勾选抵扣就被抵扣掉了之后要怎么补救啊?
您好,冲回这个分录,附表二申报进项税转出