可以的,操作没有问题。

老师你好,公司在上个月代扣过员工A的社保。但是本月在缴纳社保前,员工A的合同转到劳务派遣公司。最终我们未付A的社保,劳务派遣也因为时间过期未付员工社保,之后应该退回该员工。这就导致本公司账上有一笔其他应付款(上月代扣分录)。请问本月在支付劳务派遣公司用工费的时候应该怎么做账?
老师,请问下我们之前是先交社保后发工资,我是用的其他应收款/社保(个人),现在是先发工资,因对公账户无钱扣社保,我记的其他应付款/社保(个人),等实际支付社保后,我再反向记分录,可以吗?
老师 我想问哈 老板用私人账户打款给员工 员工把钱转给公司账户 然后用来缴纳社保 所以其他应付款一直挂了一笔员工像公司打款的钱, 这笔钱再贷方 其他应付款 怎么从借方合理的冲销掉这笔钱了
老师,我们公司员工,23年的年终奖,我听刘洪伟老师的关账课,说23年的年终奖可以单独算个税,那我们24年1月份发12月份的工资,是要把,如果老板需要用钱就要把这个年终奖,1月份给他发了,24年年终奖就并入工资算个税了可对?不可以单独计算算个税,可对啊,课是回放的课
老师,您好,个体户核定征收的,要给其他人员工缴纳社保,不用对公账户支付社保费用,可以不用做账吗?
一般纳税人当月有销项税-进项税=未交增值税 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费——未交增值税 这样可以吗
老师好,为啥个税系统用的对的密码还是登入不了,有没有这个说法,没报个税的,会被税务机关锁住呢?
老师,我公司购进一批物资,先付款给供应商,供应商发货,收到款后才开专票给我,这怎么做账?
有没有做旅游行业实操的会计老师,原来会计做的账其他应收款好大,下面有个子科目是利润款,是不是旅游业设置了一个专门的利润款这个科目啊? 他把这些年所有的收入都计入了利润款 ,这是对的还是错的啊?
老师,缴纳社保怎么操作
老师,结转主营业务成本这个科目是有收入才用到还是没有收入的月份也可以结转主营业务成本科目?
老师,结转主营业务成本这个科目是有收入才用到还是没有收入的月份也可以结转主营业务成本科目?
本月公司有预缴税款,当月税负率要咋算
资产负债表重分类跟不重分类有啥区别?
老师,拆货架这种是属于建筑服务*安装费吗
税务不会关注吗?可能发出去都有备注的,在退回来怎么解释?
你好,这个还是可以解释的你就说操作错误了就可以了