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老师们好,我们公司去年10月份购买一台叉车,已做固定资产,已计提折旧,发票已抵扣。这个月因故叉车需要全额退回,发票冲红。我这边的账务需要怎么处理?

2025-05-21 08:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-21 08:05

借应付账款、 贷固定资产、 应交税费、应交增值税进项转出 借累计折旧 贷利润分配未分配利润,去年11.12月份折旧 管理费用 当年的折旧 汇算清缴去年十一、十二月份的折旧需要纳税调增

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借应付账款、 贷固定资产、 应交税费、应交增值税进项转出 借累计折旧 贷利润分配未分配利润,去年11.12月份折旧 管理费用 当年的折旧 汇算清缴去年十一、十二月份的折旧需要纳税调增
2025-05-21
借应付帐款 贷固定资产 应交税费应交增值税进项转出 借累计折旧 贷利润分配未分配利润
2025-05-20
你好,你17买时增值税已抵扣,不用管了.21年你用来换新的叉车,按换时的旧叉车作价的金额要补销项税.
2021-12-28
你好,这个要看你当时折旧的时候是怎么做的? 做红字凭证冲减
2025-04-10
您好,正确操作是红字冲回对计提折旧,按10万元做固定资产清理+增值税,差额结转资产处置损益
2022-01-15
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