咨询
Q

公司收到一张出差1000元住宿费专票,我单位人员实际支付了992元(因为工行支付有优惠8元),这种情况我单位在月度申报时税务系统勾选完此笔发票后,入财务账时是否需要做8元未实际支付金额对应的进项税转出呢?

2025-05-21 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-21 09:29

不需要做进项税转出。支付优惠是付款环节折扣,非应税行为改变,专票对应业务真实合规,按专票税额正常抵扣,账务按实际支付金额计成本费用,按税额计进项税

头像
快账用户2784 追问 2025-05-21 09:33

多谢!这个是基于判断还是有明确的依据文件么?

头像
齐红老师 解答 2025-05-21 09:38

差旅费的专票可以抵扣的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
学员你好,分录如下 借:库存现金1000 贷:银行存款1000 借:其他应收款1500 贷:库存现金1500 借:银行存款50000 贷:应收账款50000 借:原材料100000应交税费-增值税-进项税额13000 贷:银行存款113000 借:应付账款20000 贷:银行存款20000 借:管理费用1600应交税费-增值税-进项税额50贷:其他应收款1500库存现金150 借:银行存款1800贷:库存现金1800 借:待处理财产损益200 贷:库存现金200
2022-12-05
你好,分录如下 1.借:银行存款1000 贷:银行存款1000 2.借:其他应收款1500 贷:库存现金1500 3.借:银行存款50000 借:应收账款50000 4.借:原材料100000 应交税费应交增值税进项税13000 贷:银行存款113000 5.借:应付账款20000 贷:银行存款20000 6.借:差旅费1600 应交税费应交增值税进项税50 贷:其他应收款1500 库存现金150 7.借:银行存款1800 贷:库存现金1800 8.借:待处理财产损溢200 贷:库存现金200
2022-06-25
同学你好 问题不完整
2022-12-28
同学,你好,你要查清楚,你收到的发票都是应该谁付款 分公司都需要哪些费用支出 查清楚后,再跟总公司去要钱
2023-05-24
你好同学,具体是什么问题
2022-06-06
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×