你好,分录如下 1.借:银行存款1000 贷:银行存款1000 2.借:其他应收款1500 贷:库存现金1500 3.借:银行存款50000 借:应收账款50000 4.借:原材料100000 应交税费应交增值税进项税13000 贷:银行存款113000 5.借:应付账款20000 贷:银行存款20000 6.借:差旅费1600 应交税费应交增值税进项税50 贷:其他应收款1500 库存现金150 7.借:银行存款1800 贷:库存现金1800 8.借:待处理财产损溢200 贷:库存现金200
.-一日开出现金支票一张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。
.一日银行开出支票一张。张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。做分录
.一日银行开出支票一张。张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。做分录
【资料】某公司发生以下经济业务。(1)开出现金支票一张,向银行提取现金1000元。(2)职工王芳出差,借支差旅费1500元,以现金支付。(3)收到甲单位交来的转账支票一张,金额50000元,用以归还上月所欠货款,支票已送交银行。(4)向乙单位采购A材料,收到的增值税专用发票上列明价款100000元,经确认可抵扣增值税13000元。公司采用汇兑结算方式将款项113000元支付给乙单位,A材料已验收人库。(5)公司开出转账支票一张,归还前欠丙单位货款20000元。(6)职工王芳出差回来报销差旅费,原借支1500元,实报销1650元,其中车票、住宿费等可抵扣进项税额50元,差额150元即用现金补付。(7)将现金1800元送存银行。(8)公司在现金清查中发现现金短缺200元,原因待查。【要求】根据上述经济业务编制有关会计分录。请解答一下,谢谢
【目的】 练习货币资金的核算。 【资料】 某公司发生以下经济业务。 (1)开出现金支票一张,向银行提取现金1000元。 (2)职工王芳出差,借支差旅费1500元,以现金支付。 (3)收到甲单位交来的转账支票一张,金额50000元,用以归还上月所欠货款,支票已送交银行。 (4)向乙单位采购A材料,收到的增值税专用发票上列明价款100000元,经确认可抵扣增值税13000元。公司采用汇兑结算方式将款项113000元支付给乙单位,A材料已验收人库。 (5)公司开出转账支票一张,归还前欠丙单位货款 20 000元。 (6)职工王芳出差回来报销差旅费,原借支1500元,实报销1650元,其中车票、住宿费等可抵扣进项税额50元,差额150元即用现金补付。 (7)将现金1800元送存银行。 (8)公司在现金清查中发现现金短缺 200元,原因待查。 【要求】根据上述经济业务编制有关会计分录
工厂是9月5号开始投产,那么我把8月份7月份这样工厂采购的灯了,显示器摄像头的。都计入办公费可不可以?我听人家说工厂正式投产之后才可以计入制造费用,是这个道理吗
老师,差额征税我应该做哪个行业的实操
老师申报的残疾金还有做账吗?
老师增值税的税负率是按年,按月或按季
老师,我们公司装载机不用了,卖给另一个子公司了,需要交印花税吗
老师,法律上年休假是要有的吗
你好,老师,这个合同是承揽加工合同,供方提供材料及加工,开票只能是销售商品,不能是加工费吧?
请问老师,申请定期定额时候,费用总额填少了,有什么影响吗
一般纳税人,公司买的福利卡发给员工奖励,怎么做账?需要缴纳哪些税,怎么做账计提税?
小规模是可以开专票吧,现在税率是3%吗?还是减免为1%呢