同学,你好 出售943,占1903的49.55%,你成本金额4712*49.55%=2334.8 出售130,占1903的6.83%,成本4712*6.83%=321.83
老师,公司是生产性企业,公司没有库管,每月成本就按开多少票,结转多少成本。去年12月底盘库了,发现库存商品有150多万,在今年1月份生产90多万,卖出230万,这账怎么做呢?
资料二:A公司为一般纳税人,增值税率13%,材料按实际成本核算。2019年4月初有关账户余额如下:“在途物资”科目余额:218万元;44公斤.“原材料”科目余额:980万元;196公斤。本月发生下列有关业务(所有获取的单价或金额均取得单据):(1)5日购进材料100公斤,不含税价款500万元;运输部门开出的增值税专用发票列明运费5万元,税额为0.45万元,材料已验收入库,货款已经支付。(2)8日,生产车间领用材料140公斤。(3)10日购进材料50公斤,账单已到,不含税价款300万元,发货方垫付含税运费2万元,签发并承兑商业汇重,票面额300万元,其全货款暂欠,材料尚未到达。(4)15日,购入材料60公斤,已验收入库,当日未收到结算凭证。(5)20日,生产车间领料80公斤用于生产产品,20公斤用于一般耗用。(6)20日,月初在途材料全部到达共计44公斤,已验收入库。货款已于上月支付。(7)30日,管理部门领用材料10公斤.(8)30日,本月15日购入60公斤材料结算凭证仍未到达,按每公斤5万元暂估价入账。要求:请做出A公司4月份材料进出的相关分录。
原材料实际成本核算资料二:A公司为一般纳税人,增值税率13%,材料按实际成本核算。2019年4月初有关账户余额如下:“在途物资”科目余额:218万元;44公斤.“原材料”科目余额:980万元;196公斤。本月发生下列有关业务(所有获取的单价或金额均取得单据):(1)5日购进材料100公斤,不含税价款500万元;运输部门开出的增值税专用发票列明运费5万元,税额为0.45万元,材料已验收入库,货款已经支付。(2)8日,生产车间领用材料140公斤。(3)10日购进材料50公斤,账单已到,不含税价款300万元,发货方垫付含税运费2万元,签发并承兑商业汇重,票面额300万元,其全货款暂欠,材料尚未到达。(4)15日,购入材料60公斤,已验收入库,当日未收到结算凭证。(5)20日,生产车间领料80公斤用于生产产品,20公斤用于一般耗用。(6)20日,月初在途材料全部到达共计44公斤,已验收入库。货款已于上月支付。(7)30日,管理部门领用材料10公斤.(8)30日,本月15日购入60公斤材料结算凭证仍未到达,按每公斤5万元暂估价入账。要求:请做出A公司4月份材料进出的相关分录。
原材料实际成本核算案例资料一:A公司为一般纳税人,增值税率13%,材料按实际成本核算。2019年4月初有关账户余额如下:“在途物资”科目余额:218万元;44公斤“原材料”科目余额:980万元;196公斤本月发生下列有关业务(所有获取的单价或金额均取得单据):(1)5日购进材料100公斤,不含税价款500万元;运输部门开出的增值税专用发票列明运费5万元,税额为0.45万元,材料已验收入库,货款已经支付。(2)8日,生产车间领用材料140公斤(3)10日购进材料50公斤,账单已到,不含税价款300万元,发货方垫付含税运费2万元,签发并承兑商业汇票,票面金额300万元,其余货款暂欠,材料尚未到达。(4)15日,购入材料60公斤,已验收入库,当日未收到结算凭证。(5)20日,生产车间领料80公斤用于生产产品,20公斤用于一般耗用。(6)20日,月初在途材料全部到达共计44公斤,已验收入库。货款已于上月支付。(7)30日,管理部门领用材料10公斤(8)30日,本月15日购入60公斤材料结算凭证仍未到达,按每公斤5万元暂估价入账。要求:请做出A公司4月份材料进出的相关分
二、资料:甲公司为一般纳税人,增值税税率13%,材料按计划成本核算2019年12月初有关账户余额如下:“材料采购”科目余额218万元:“原材料”科目余额980万元:“材料成本差异”科目余额20万元(贷方余额);材料计划单价每公斤5万元·材料验收入库时,材料成本差异即时结转。本月发生下列有关业务:(1)5日购进材料100公斤,价款500万元·进项税额65万元;运杂费5万元,材料已验收入库,货款已经支付。(2)10日购进材料一批,账单已到,价款300万元,增值税为39万元,签发并承兑商业汇票,票面金额339万元,材料尚未到达(3)15日,购入材料60公斤,已验收入库,当日未收到结算凭证。4)20日,月初在途材料全部到达共计44公斤,已验收入库。货款已于上月支付(5)31日,根据领料凭证汇总表,共领用320公斤,其中产品生产耗用220公斤,车间一般耗用100公斤6)31日,本月15日购入60公斤材料结算凭证仍未到达,按计划成本暂估材料款入账(7)31日,结转发出材料应负担的材料成本差异。要求:按照上述经济业务编制相关的会计分录。
汇算清缴研发费用加计扣除明细表怎么填写
你好,给法人发工资有上限吗
老师这个题算的时候为什么复利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一个老板两个独立核算的公司,甲公司是总公司,乙公司有的产品由甲公司代生产,乙公司每个月初将上月甲公司代生产的产品核算并将款项结清。我是乙公司内账会计,例如4月份王总在我们乙公司下单,但我们公司乙由于技术原因,只能由甲公司代生产,货款是4000元,5月初我们公司将4000元转到甲公司,甲乙两公司已结清账,但王总4000元于5月21日才转到我们乙公司来,我们乙公司是先收款后发货,请问这王总的货款4000元怎么做账,会计分怎怎么做
发的工资和报的个税时间不一样有影响吗??
老师你好!代开发票是个人开的水泥发票,我是收票方,需要对方缴个税吗?老师指导一下
老师,我在填写24年 年度财务报表发现应交税费贷方有余额,原因是我24年整个年度没做 借应交税费 应交增值税 贷营业外收入这笔分录,我现在进24年账套,补上这笔分录行吗,借应交税费 一年增值税金额 贷营业外收入这样做行吗?
甲、乙同一个老板两个独立核算的公司,甲公司是总公司,乙公司有的产品由甲公司代生产,乙公司每个月初将上月甲公司代生产的产品核算并将款项结清。我是乙公司内账会计,例如4月份王总在我们乙公司下单,但我们公司乙由于技术原因,只能由甲公司代生产,货款是4000元,5月初我们公司将4000元转到甲公司,甲乙两公司已结清账,但王总4000元于5月21日才转到我们乙公司来,我们乙公司是先收款后发货,请问这王总的货款4000元怎么做账,会计分怎么
公司聘用应届毕业生签订的劳务合同,工资申报需要他们开发票给公司吗
公司章程在哪儿下载呢
老师出售130万公斤去年卖的预估结转过成本了!
同学,你好 那你现在是什么问题?