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老师,我在填写24年 年度财务报表发现应交税费贷方有余额,原因是我24年整个年度没做 借应交税费 应交增值税 贷营业外收入这笔分录,我现在进24年账套,补上这笔分录行吗,借应交税费 一年增值税金额 贷营业外收入这样做行吗?

2025-05-21 20:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-21 20:51

您好,这个是可以的,可以这样做

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快账用户6380 追问 2025-05-21 21:06

但是25年1月我填写24年12月季度财务报表的时候没做借应交税费 贷营业外收入这笔分录,我做24年 年报时候补这个分录合适吗

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齐红老师 解答 2025-05-21 21:07

可以,这个是不影响的,没关系。

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您好,这个是可以的,可以这样做
2025-05-21
借:应交税费-增值税--销项。 贷:应交税费-增值税--进项。
2021-04-08
借应交税费贷,利润分配做这个。
2021-04-07
借应收账款 贷以前年度损益调整99869➕9万 应交税费,应交增值税销项9869, 你看下当时增值税和所得税申报了吗?增值税没有申报的,需要补申报所得税的汇算清缴、纳税调增。
2025-03-12
同学,你好 不对,第一个借:以前年度损益调整 -99869
2025-03-12
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