您好,分录做个正再做个负,纯为了把发票放在分录里 借:预付账款*公司 (负)贷:银行存款(负) 借:预付账款*公司 贷:银行存款
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
支付房租做的分录,借:管理费用-房租 贷:银行存款,和借:预付账款 贷:银行存款,每月房租摊销,借:管理费用 贷:预付账款,这两个分录的区别在哪,那个分录是呀
2022年九月份预付2022年下半年的房租以及2023年1至6月份的房租,一共预付了一年的房租,九月份付款时,会计分录借:预付账款贷:银行存款,每月摊销费用会计分录是借管理费用。贷:预付账款,请问2022年十月发票到的会计分录?
老师好,预付两年房租,没收到发票时 借:预付账款—物业公司36万 贷:银行存款36万 计提当月房租 借:管理费用—房租15000 贷:预付账款15000 那么收到发票时怎么做分录
公司章程在哪儿下载呢
老师,我们公司做账没有房租费用,现在专管员要我们核实一下,是自己的房产还是租的房子?这要怎么回复啊?
老师,公司有300万的一个固定资产,2024年5月取得的,当时按5年摊销,现在想将它一次性转费用可以吗?就是不想继续摊了
老师好~咨询下,公司与关联方、客户的往来款,借款和还款,但没有利息,一般现金流要怎么归类?
老师,去年9月买的固定资产汽车,第四季度预缴企业所得税选择0保存,现在做24年,汇算清缴,没有填写购买单价500万以下设备器具一次性扣除 这一项有问题吗?没有做纳税调整
办税务注销,系统提示风险能预先看到吗?防止税务查?
问一下汇算清缴后补了57.99的税,刚发现错了,更正了一下申报表,显示应该交58.35的税,提交申报怎么没有显示补税
老师您好,为什么之前没有不要交水利建设税,现在要交。
老师,经营范围如果有企业管理服务,可以开企业管理服务发票吗?
老师,您好,国外客户给公司美元户打了5000美金,这是公司第一次收美金,请问老师需要什么手续把钱收进公司账户?