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您好,汇算清缴因为部分无票从而调增补税,我2025.12月账务所得税需要调整吗?还是直接做在当期,借:以前年度损益调整 贷:应交所得税 还是直接计入当期所得税费

2026-06-13 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-13 17:51

您好,直接做在当期,借:以前年度损益调整 贷:应交所得税

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快账用户1024 追问 2026-06-13 17:52

12月底期末账务我就不用调了是吧

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齐红老师 解答 2026-06-13 17:57

不用,前面的不用管了

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相关问题讨论
您好,直接做在当期,借:以前年度损益调整 贷:应交所得税
2026-06-13
你好,汇算清缴,补交2021年所得税 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2022-06-23
您好,针对这个税金的分录是不用调整的,其他的比如业务招待费照样调整,
2024-02-27
你好,这个是通过以前年度损益调整的科目
2023-06-01
同学,你好,是这样做的,这样做分录就可以了
2022-06-06
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