即使企业第一年收入为0,只要研发费用符合政策规定,仍然可以享受研发费用加计扣除的优惠政策。
老师请问一下,我们是分公司,由于我们是没有收入的,日常费用也是一些管理费用。这种情况下,我们填写税(费)种综合申报表的时候。营业收入为0。那管理费用需要填写进营业成本吗?
老师,现在第三季度企业所得税申报就可以享受研发费加计扣除,企业为了在第三季度享受研发费加计扣除后不出现多交企业所得税的情况下,在第一季度和第二季度用暂估成本的方法把利润做到负数,这个操作有什么影响吗
2、各企业第一年年末的投资项目的收入情况如下:甲企业从第二年末至第八年末每年的收益0000元。乙企业从第三年末至第十年末每年可的收60000元。年利率10%要求:根据资料,计算各企业收益在第二年末的现值3、某人现在存入银行一笔现金,计划10年后每年末从银行提取现6000元,连续提取10年,在利率为10%的情况下,现在应存入银行多少元?
2、各企业第一年年末的投资项目的收入情况如下:甲企业从第二年末至第八年末每年的收益40000元。乙企业从第三年末至第十年末每年可的收60000元。年利率10%要求:根据资料,计算各企业收益在第二年末的现值3、某人现在存入银行一笔现金,计划10年后每年末从银行提取现6000元,连续提取10年,在利率为10%的情况下,现在应存入银行多少元?
老师您好!新出的高新企业增值税加计抵减政策我有两个问题不明白,第一:我们企业一到8月份入账抵扣的进项有2022年的发票,这个可以加计抵减吗?第二:是企业取得的进项有咨询费、评估费、办公用品,像这样的进项也可以加计抵减吗?
增值税税负率偏低有哪些合理的原因可以向税局说明的?
税负率偏低怎么和税局解释?
负债表,其他应付款60万需要偿还,资本公积70万,未分配利润负25万。现在注销,清理后,问:用资本公积60万偿还其他应付款60万,可以?然后未分配利润负25万。这样涉及纳什么税?例如分红个税,或者其他不等的税
小规模的个税和增值税是季报还是月报
建筑公司,a有资质,b没有资质,b找a挂靠,约定增值税和附加税等税费由b承担,该项目涉及跨区域涉税,需要预缴税款,此时a在税务平台上申报后,给b二维码,由b的员工个人通过微信扫码支付,然后a账务处理:借应交税费-未交增值税,贷:其他应收款-a公司某员工,想问问题是:a公司处理方法正确吗?问2:b公司在对外账中怎么体现这笔支出?自己搞点成本票消化掉?毕竟这个项目是a在申报税费的,在外人看来本来就是a的,这个税费和b没关系
公司贷款,后面不准备还了,会对办税员有什么影响吗?
小规模,纯人工的服务业51万的年1%专票收入算大吗?就是想知道这种收入程度的企业算大么(就是小规模收入来说外账算多不)
小企业会计准则 ,资产负债表和利润是不是要按期报送? 不报送有没有啥后果?
老师好,四月27日有批货入库,但是我们财务今天才收到入库单,账上可以五月入库吗?还是得回四月改账啊?
主营业务收入结转本月收入为什么要在借方