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建筑公司,a有资质,b没有资质,b找a挂靠,约定增值税和附加税等税费由b承担,该项目涉及跨区域涉税,需要预缴税款,此时a在税务平台上申报后,给b二维码,由b的员工个人通过微信扫码支付,然后a账务处理:借应交税费-未交增值税,贷:其他应收款-a公司某员工,想问问题是:a公司处理方法正确吗?问2:b公司在对外账中怎么体现这笔支出?自己搞点成本票消化掉?毕竟这个项目是a在申报税费的,在外人看来本来就是a的,这个税费和b没关系

2025-05-21 23:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-22 01:02

你好同学! 首先A公司的账务是对的 其次,B 对于这笔支出,通常会以服务费的形式转嫁到自己身上 借 管理费用-服务费       应交税费-进项税额    贷 应付账款-A          

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你好同学! 首先A公司的账务是对的 其次,B 对于这笔支出,通常会以服务费的形式转嫁到自己身上 借 管理费用-服务费       应交税费-进项税额    贷 应付账款-A          
2025-05-22
方案一 可行性:商业逻辑可行,但要符合税务和外汇管理规定。 发票项目:依业务定,如“[产品名]销售”或“[产品]配送服务”。 涉及税:增值税(销售13% ,服务6% )、企业所得税(25%)。 加利润:按成本和期望利润率算开票金额。 付美金:要有真实业务和单证,符合规定可付。风险有汇率波动、税务处理不当风险。 方案二 可行性:三方一致且合规可行。 抵消协议:明确三方主体、债务债权、抵消条款、声明保证及违约责任。
2025-02-10
同学你好 做往来就可以了,然后还回  去就行了
2020-11-18
你好,这个是全部的吗
2023-03-18
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