你好, 你既然财报有,就建议填。
尊敬的纳税人: 您公司在申报2021年度企业所得税汇算清缴时填报了《A107041高新技术企业优惠情况及明细表》中“研发费用”本年度栏次,但未享受研发费用加计扣除优惠,请贵公司根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)等判断是否符合享受研发费用加计扣除优惠条件,若符合请及时更正2021年度企业所得税年度申报表。 收到了税局的消息推送 因为我公司是高企,报所得税时A107041这张表是必填,我就填了研发费用。但是我们2021年又是亏损,怎么办呢?他这个提示是什么意思
企业已获得雏鹰计划证书,在填报企业所得税汇算清缴申报时,填了A107012(研发费用加计扣除优惠明细表)之后,风险扫描结果说与A107041(高新技术企业优惠情况及明细表)中的金额不一致,我又增加了该表,把数据填进去了。但是填好后,风险扫描结果提示基础信息表中没有填高新企业企业证书,实际上基础信息表中这行是灰色的不能填。 那么问题是:单位是属于科技型中小企业和获得雏鹰计划证书的。在企业所得税汇算清缴申报中需要填哪些表?基础信息表中科技型中小企业以及高新企业那行都是灰色无法填数据以及上传数据。我单位算不算高新技术企业啊?
请教老师一个问题,园区为了完成任务,去年给我们公司申请了一个科技型小微企业,已经通过了,然后今年填报企业所得税汇算清缴,表上默认勾选了研发费用加计扣除的两张表,但实际公司没有研发费用产生,所以老师这两张表现在该怎么填呀?或者我是不是可以把那个研发费用里面填一点数据进去,然后把它纳税调增出来
请问科技型中小企业,一定有研发费用吗?在填报企业汇算清缴的时候,有研发费用加计扣除的表要填,但是账上没有研发费用哦?
研发费用加计扣除:我们账上把房租计入研发支出,但是房租不能进行加计扣除。ICP年报填的研究费用包括了房租。财报年报利润表也包括了房租。企业所得税汇算清缴去掉了房租,因他不允许加计扣除,此之外用于研发的电子设备折旧费,没进行加计扣除,汇算清缴加计扣除时把房租和电子设备折旧费都进行了剔除。火炬年报里企业年报研发费用没有剔除房租和折旧费,跟利润表里研究费用一致,跟企业所得税汇缴申报表研发费用不一致。火炬年报里的企业发展情况报表只剔除了房租费,这样三个报表填写情况,可以吗,现在可以改的只有企业发展情况报表,这里的研究费用和利润表一致还是企业所得税汇算清缴归集的研究费用一致合适。今年高新技术企业复审担心
老师 我们公司是以销售为主,平时开发票是开13%税率,现在签了个合同 技术服务 可以开9%的税率吗?,技术服务发票税率是9%还是6%,
老师,问销售牛肉免税吗?
老师我想问一下,我现在想做一个固定资产清理,这个固定资产应该在2020年做清理,有移交单,但是我们账务一直到现在都没处理,现在想做一下账务处理,折旧记在其他业务成本,现在应该怎么做一下分录
请问住房保障中心为啥要普票不要专票,专票他们也不能抵扣吗
请问个体工商户需要报个税吗?什么时候报?
老师,我开票开的建筑服务 和研发技术服务,申报时候用的系统自动预填的,我看这个数据有带入到增值税附表三 服务、不动产和无形资产扣除项目明细表,这些数据应该带入到附表3么?
外贸出口公司,在收到结汇款跟汇率换算差额计入哪里?这个差额多少范围内为正常
老师,你好,请教一下,公司有一辆车卖出去了,然后怎么记账呢
老师,你好,请问经营范围是钻头,硬质合金生产的那种,开金属制品,可以开吗
变更股权转让这一步怎么填
但是填写就会加计扣除,增加成本啊
你好,是的。建议你还是按这个。因为你是科技型企业
但是公司真的没研发 只有两个专利证书而已
你好,如果你担心这个,也可以不做加计扣除。将研发的金额计入管理费用。