您好,不能填0,必须估算一个,比如半成品:按完工程度估算 如材料成本%2B一定比例人工费用 。成品按BOM材料成本%2B合理费用分摊或参考售价倒推。
你好,老师,请问一下金蝶K3wise自制入库成本,每次自己弄数据感觉都不是很准确,因为单价有些是好久之前的了,都是用表格查找以前的表格里面的数据填的,有没有什么别的办法可以让正确率高一些呀? 另外就是每次盘点的时候,盘点前导出来的库存跟实际盘点出来的差异都很大,主要是成品占多数,而且基本上是盘亏了,出现这些问题我们应该如何去查找原因呢?或者有没有什么好一点的操作方法,可以让盘点数据的差异容易查出来呢?麻烦老师帮忙解答下,谢谢!
老师您好,我公司是做硬件产品的公司,之前一直没有原材料仓管,生产研发的原材料都是随便取用,产品成本结转里用的原材料每个月都是按同样的价格核算成本,我现在接手财务,没有原材料出入库结存表格,而且很多原材料都非常细小,不方便盘,另外还有一些主材料,采购直接发到代工厂了,不知道有多少,我现在完全没法核算产品成本,请问该如何处理?
老师,小规模批发零售业,买进来卖出去,去年1月成立,之前都没有启用成本核算,今年9月开始启用,现在我已经把去年1月到今年8月末的进销项数据统计了,启用成本核算要输入8月末9月初的存货余额,初始数量我知道是截止到8月末某某商品进减销后的库存数量,但是相对应商品的初始余额怎么手工算呀?成本单价也不知道,现在录入期初数据就是填数量和余额
老师我们是生产饲料的,一月份刚成立,一月原材料没有期初数,这个月一共采购原料重量是500吨,销售出去了150吨,发出的原材料采用月末一次加权平均法计算材料成本。但是这个月我们买的这500吨材料包含有10吨是销售的原材料,也就是销售的150吨里面有10吨是卖的原材料。剩下的140吨卖的是成品。我结转成本是不是要分开结转,成品成本和销售原材料的成本,分别来核算,销售原料的成本要按照原材料的购进价格去结转成本,销售的成品结转成本按平均单价,本来采购500吨材料,因为有10吨是直接销售的材料,所以要用490吨去算这个月的材料平均单价对吗
老师晚上好、现在要核算成本,4月底盘点了,实质数量有了 ,作为5月份期初结存。但是只知道数量,结存单价和金额都不知道。请问我是算4月份的成本,还是算5月的成本
增值税税负率偏低有哪些合理的原因可以向税局说明的?
税负率偏低怎么和税局解释?
负债表,其他应付款60万需要偿还,资本公积70万,未分配利润负25万。现在注销,清理后,问:用资本公积60万偿还其他应付款60万,可以?然后未分配利润负25万。这样涉及纳什么税?例如分红个税,或者其他不等的税
小规模的个税和增值税是季报还是月报
建筑公司,a有资质,b没有资质,b找a挂靠,约定增值税和附加税等税费由b承担,该项目涉及跨区域涉税,需要预缴税款,此时a在税务平台上申报后,给b二维码,由b的员工个人通过微信扫码支付,然后a账务处理:借应交税费-未交增值税,贷:其他应收款-a公司某员工,想问问题是:a公司处理方法正确吗?问2:b公司在对外账中怎么体现这笔支出?自己搞点成本票消化掉?毕竟这个项目是a在申报税费的,在外人看来本来就是a的,这个税费和b没关系
公司贷款,后面不准备还了,会对办税员有什么影响吗?
小规模,纯人工的服务业51万的年1%专票收入算大吗?就是想知道这种收入程度的企业算大么(就是小规模收入来说外账算多不)
小企业会计准则 ,资产负债表和利润是不是要按期报送? 不报送有没有啥后果?
老师好,四月27日有批货入库,但是我们财务今天才收到入库单,账上可以五月入库吗?还是得回四月改账啊?
主营业务收入结转本月收入为什么要在借方
老板也叫我把期初设置为0。你这盘点的数量是累积剩下的,不是纯4月份的结余
您好,那我们接下来几个月的利润就是虚高的,成品比原材料还价值低,本身就不合理
我的意思可以倒推吗?或者说期初设置为0,有几种解决方法
您好,倒推可以,从零售价减销售费用推出成品价格 就是2种,要么是从材料出发来估计 ,要么从销售价格减销售费用倒减出来
老师可以说具体点吗?或者举例子。光文字我消化不了,成品、半成品、原材料)和库存品
您好,成本就3大块:料工费,就是您统计的原材料、工资、制造费用 1.原材料不用分配方法,每个产品有BOM,单位产品耗用原材料 乘 产量就是全部用料 2.人工好分配,每个产品多少工时,总工资除本月生产工时就是单位工时 3.制造费用有些麻烦,不是直接的耗用,按生产特点选择分配方法,上面的人工工时也是可以的,或者按完工产品产值,或机器工时。 借:生产成本-原材料 贷:原材料 借:生产成本-人工 贷:应付职工薪酬-工资 借:生产成本-制造费用 贷:制造费用-结转 借:库存商品 贷:生产成本-结转 销售后 借:主营业务成本 贷:库存商品
您好,倒推可以,从零售价减销售费用推出成品价格 就是2种,要么是从材料出发来估计 ,要么从销售价格减销售费用倒减出来:这举例说下
好的,淘宝上卖价100,我们估计一下销售出去要的费用是20,那这个商品成本低于80 或原材料50,估计 人工费20,这样商品成本70
数据怎么处理啊。我期初数设置为0。结余的怎么处理啊,是放5月本期里面吗还是怎么样。我的意思是,我怎么核算呢。整个核算下来我怎么弄。不是你跟我说好的,淘宝上卖价100,我们估计一下销售出去要的费用是20,那这个商品成本低于80 或原材料50,估计 人工费20,这样商品成本70
您好,期初建账我们库存商品金额就是80或70,不是0
那什么期初为0,除了库存商品不能为0,原材料和半成品,和没有入库的成品为0?
您好, 我们有价值的盘点商品就不能为0,除非是盘点 到一堆废品
那什么期初为0,除了库存商品不能为0,原材料和半成品,和没有入库的成品为0?
您好,不是,原材料和半成品只要有价值,就不是0,老板一定要设为0,那就按老板的,以后的利润是虚高的,老板喜欢看就按老板的来
不是说倒推吗?怎么个倒堆法
您好,上面我们不是分析过了么,看下图,是倒算出商品的价值
你看前面老师说的,我都懵了
您好,我们的想法不一样,这是很正常的,您觉得哪个有道理,您 是裁判嘛,一条税法也是100个人解读会有90多个看法