直接做到应交税费-未交增值税,只设一个科目
老师:小规模纳税人交增值税的科目是哪个?应交税费—应交增值税。这个明细科目吗?
小规模纳税人公司已交的增值税需要做到应交税费-已交税金吗?
请问老师,小规模纳税人做账,有应交税费-应交增值税-销项税额这个科目吗?
老师好~小规模纳税人开专票,销项税是进哪个科目?是进“应交税费-应交增值税-小规模增值税”,还是直接“应交增值税-销项税”呢
老师,这个应交税费,是小规模纳税人的科目吗?
企业征信网上哪里可以打印
人力资源公司怎么做账?
老师,建筑行业大额销项票红冲的账务处理,24年的开的销项票未做收入,那一部分未计入企业所得税,但增值税及附加已交,25年打算红冲那一部分发票,想请问下老师账务上怎么处理啊,现目前要做24年的汇算清缴,是否要补交去年的企业所得税 可以正常红冲发票吗,金额有1.1个亿,当时今年不确定有没有1个多亿的收入,是不是就会导致今年公司负收入啊,税务会不会认可啊,红冲的话能不能申请退税啊
员工在公司所在地城市产生的滴滴打车费普票也可以抵扣进项税额吗?
老师你好:我们单位小规模,之前的会计离职了,兼职会计,1~4月的账都没做,能不能现在一起做4月,费用和工资都补计提么?收入直接做到四月?
合作社开土地租赁费2万给别的公司,需要交哪些税,会不会影响自己合作社的自产自销
老师我问一下,汇算清缴补缴的所得税z在汇缴的财务报表上体现吗?利润表和未分配利润数要不要改
按合同确认收入再按服务期确认增值税的分录怎么写
首次退税,实地核查都核查什么?
老师,工商年报上的纳税总额,是税务局查到税收证明这个金额吗?,总705元,还要减掉其中的教育费附加后填写吗?