那个是不能的,其他应收款可以
老师公司要注销,但是其他应付下挂法人50万,实收资本为0,投入资金一直以往来形式挂其他应付款法人,现在注销,这个怎么弄呢
老师公司注销前其他应付款法人可以转实收资本吗?
老师,企业欠老板的钱挂在其他应付款200万,现在企业想注销,其他应付款如何平账?可以将其转增实收资本吗?
企业目前没有实收资本,法人用其他应付款挂往来核算,等到需要做实收资本的时候,其他应付款可以直接转实收资本吗?借:其他应付款 法人 贷:实收资本
老师,我们企业要注销,但是涉及到好多往来账有其他应收款其他应付款,我可以把其他应收款现金收回,用现金支付其他应付款吗
研发人员的薪酬是不是要填在19行研究费用了的呀,第一行的职工薪酬是账上总的职工薪酬扣除研法人员的职工薪酬对么
老师好,服务商开给我的专票被税务局要求做进项转出,我要求服务商退回我进项转出的税额是合理的吗,因为我无法抵扣了呀,但我付的可是价税合计的金额给他,请勿重复接单
请问老师公司主体已经注销了,之前开出的发票开错了还能作废吗
老师好,支付给其他单位的补偿金是计入营业外支出吗?汇算清缴的时候,需要调增吗?
上课例题,老师用的方法是直接把两笔一般借款加权平均得到利率,后面再直接引用。 为什么不是先使用第一笔一般借款,然后在第一次借款额度用完后,再使用第二次一般借款的额度?
上年研发支出-费用化支出 调回资本化支出的话,汇算时表单怎么填
老师好,服务商开给我的专票被税务局要求做进项转出,我要求服务商退回我进项转出的税额是合理的吗,因为我无法抵扣了呀,但我付的可是价税合计的金额给他
老师你好!我们是酒店行业的,酒店开业时买了那个床和床垫两种,单价分别是1400元/张,1300元/张 ,共买了 68张,总价92400元,税法上是要做5年折旧的,但是我只做了3年折旧,之前问过老师可以做3年,那我现在做企业所得税汇算清缴那税会就有差异了,那要调增吗
请问公司给未入职员工发放节日福利怎么做账?
老师,装订凭证时,附件如果是横向写的,是不是要横向折叠?竖向叠行不行
好的谢谢
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。