暂估的是工资,就要劳务票,不能用材料票
老师,我在一月份暂估了159203.54库存商品,这是不含税的,当月销售出去我开了票,现在对方票还没来,如果汇算清缴前没来我要调增这个数字对吧,如果来票了,我是不是不是要冲掉这个暂估分录,做个正常的借库存商品,进项税,贷应付账款
老师,马上年底了,跨年发票说要在汇算清缴之前拿到,但是听说前提是在今年暂估了成本,就是对于支付的款项,在年底前最好都做暂估吗?建筑行业暂估都在工程施工里面,这几个月公司没有收入,不好结转成本,就放工程施工里面一直放着行吗
老师 项目的成本可以暂估吗 发票再汇算清缴之前拿到 倒是我们2022年的 没向那家公司付过去 所以实际是2023年付的钱 2023年汇算清缴拿到票 代账告诉我们一定要有2022年的付款依据 才能暂估 是这样吗
老师 我想问关于汇算清缴的问题 。22年公司账上暂估了10万,做22年汇算清缴之前这10万发票拿不进来了。是不是在做汇算清缴时要纳税调增这10万,然后在税务做了调增,账务上的这10万暂估还要给他冲销掉吗还是不用了???
老师,我们承包的几个项目,然后又包给别人做的(个人),之前说开票要收费一直没开,现在汇算清缴查发票就我们加税点让他帮忙开的,好几个小项目施工加材料,他现在不一个一个项目开,直接一起汇总开一张材料发票和一张劳务发票可以吗
老师,合作社在工商年报中的可分配盈余和剩余盈余分配总额是按报表上的哪个数填写?
老师,合作社在工商年报中的盈余总额是按报表上的哪个数填写?
老师您好,单据抬头是公司老板,老师,这个票能报销税前扣除不?记福利费
请问老师,年底结转本年利润,哪里查找金额呢?分录怎么写?谢谢
老师好,我们是敬老院,五保老人靠民政拨款,之前拨给老人的供养金、护理费是直接拨款到银行 借:银行存款 贷:政府补助-非限定拨款-人员经费 现在有的老人回家了,需要从拨款里把他个人的钱转给他家属。 我取的现金给的 请问这转给老人家属的钱的分录在财务软件里怎么做
分录没错吧老师 确认收入时和结转成本时分别做相应会计分录 (1)入库时: 借:库存商品-A产品/B产品/C产品 贷:生产成本 —— 直接材料-A产品/B产品/C产品 直接人工—A产品/B产品/C产品 制造费用—A产品/B产品/C产品 (2)发货时,确认收入和成本: 借:应收账款 / 银行存款 贷:主营业务收入-A产品收入/B产品收入/C产品收入 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本—A产品成本/B产品成本/C产品成本 贷:库存商品-A产品/B产品/C产品
请问老师,我们把设备发给客户,客户试用以后,又退回来了, 然后我们又需要做翻新,对方给我们1万的费用,这钱我用该如何给客户开票呢
老师,暂估有余额3万票确定来不了,汇算清缴纳税调增,这个余额怎么平
办理贴现业务凭证会计分录
24年的以前年度损益有借方发生额,是不是要纳税调增呢?