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老师,马上年底了,跨年发票说要在汇算清缴之前拿到,但是听说前提是在今年暂估了成本,就是对于支付的款项,在年底前最好都做暂估吗?建筑行业暂估都在工程施工里面,这几个月公司没有收入,不好结转成本,就放工程施工里面一直放着行吗

2021-11-17 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-17 15:10

同学你好 年底需要结转

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快账用户5758 追问 2021-11-17 15:12

就是对于我们今年付出去的材料款,之前都是做的借:应付账款 贷:银行存款,年底要做借:工程施工 贷:应付账款,再将工程施工全部结转到主营业务成本吗?存货年底应该可以有余额啊

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齐红老师 解答 2021-11-17 15:18

同学你好 收入要和成本对应 存货可以有余额

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快账用户5758 追问 2021-11-17 15:18

我觉得这几个月我们没有收入,可以先把供应商欠我们的发票在年底之前要回来,做到工程施工里面放着,等明年什么时候有了收入再结转到成本里,这样对吗

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齐红老师 解答 2021-11-17 15:22

同学你好 嗯 这个是可以的

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同学你好 年底需要结转
2021-11-17
同学你好 有收入就要结转 成本的
2023-08-08
同学你好 对的 2.计入主营业务成本就行了 暂估成本 借成本 贷应付账款-暂估
2021-08-04
你好,可以先暂估入账,在汇算清缴之前要拿到发票,否则得纳税调增
2020-11-01
同学你好 没有发票的都要调增 型号不一致不能冲减
2021-03-18
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