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请问老师,取得去年的费用专票的进项,需要调减吗?

2025-05-23 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-23 15:11

您好,不用,这个是可以正常抵扣的

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:11

您好,不用,这个是可以正常抵扣的

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快账用户8641 追问 2025-05-23 15:16

我知道可以正常抵扣,但是之前做的是含税的费用,比如价税合计1200元,可以抵扣进项67.92元,入账入的1200元,现在收到专票,也不需要调吗

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:19

要的,这种要调的,把前面的税费的费用冲掉转到进项里面

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快账用户8641 追问 2025-05-23 15:21

那本期做借以前年度损益 负数67.92  借进进项  67.2  

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快账用户8641 追问 2025-05-23 15:21

那在汇算清缴里面怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:23

借:应交税费
贷:利润分配-未分配,调增处理

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快账用户8641 追问 2025-05-23 15:28

那汇算清缴里面怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:29

这个调增处理就可以了

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快账用户8641 追问 2025-05-23 16:46

是填在30行调增吧

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齐红老师 解答 2025-05-23 16:47

是的,是的,就是这里的

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