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请问,比如去年暂估100,实际取得发票110,那多出来的10万,汇算需要调减吗

2024-05-30 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-30 15:25

你好,汇算清缴的时候,成本费用需要按110填写 

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快账用户8823 追问 2024-05-30 15:27

怎么填110,不是只填多出来部分吗

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齐红老师 解答 2024-05-30 15:28

你好,比如这个是费用,就在期间费用栏次填写费用110,而不是按100填写 

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快账用户8823 追问 2024-05-30 16:10

就是比如说暂估成本100,收票成本110,填写纳税调整明细表,30行其他,账载金额填100,税收金额填110,这样,吗

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齐红老师 解答 2024-05-30 16:11

你好,是成本费用明细表的成本直接按110填写 

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快账用户8823 追问 2024-05-30 16:13

没有成本明细表,只有这个表

没有成本明细表,只有这个表
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齐红老师 解答 2024-05-30 16:14

你好,那就只能是在这个表格里面账载金额填100,税收金额填110了 

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你好,汇算清缴的时候,成本费用需要按110填写 
2024-05-30
你好,汇算清缴纳税调整就行。调表不调账。 账户的余额,你比如成本费用,那就正常入账了,要是往来科目还款就行了。
2023-04-21
你好,去年的那个20万需要纳税调增 然后今年暂估的10万在明年汇算清交之前收到了发票,这个10万就不需要调增了。
2023-04-21
同学你好 没收到发票就要调增
2023-04-21
借应付账款暂估贷利润分配未分配利润10万, 然后再做发票的,借利润分配未分配利润贷应付账款11万 但估的费用及应付账款暂估贷利润分配未分配利润7万, 然后再做发票的借利润分配未分配利润贷应付账款3万
2022-07-11
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