期末明细余额是贷方余额就调整到应付账款
老师,我们手工做账没有设预收账款和预付账款科目,如果应收账款和应付款科目余额为负数,资产负债表里就入到预收和预付科目里。现在年初一月份,我录入财务软件期初数据怎么录呢?
老师,资产负债表的应付账款=应付账款的余额加上预付账款的贷方余额,我的预付账款余额是贷方,为什么在资产负债表带出来的报表预付账款还有期末数?
老师,资产负债表中预付款项那里,取得数,是预付账款的明细科目余额和 应付账款明细科目余额是不是 比如预付电费借2000,贷方预付账款5000 这个5000就不能写在预付款项这里,是不是
之前会计做账只用了应收账款和应付账款两个科目,把预付的货款计入了应付账款,导致资产负债表上应付账款科目余额为负数,那现在把之前预付的货款取得的发票冲应付账款,再把新的预付的货款计入预付账款中,就是现在一边立新的科目预付账款,一边把之前的应付账款的负数冲平
老师,刚接手一个新账,那个资产负债表上的预付账款就是应付账款,然后做期初的时候录入了预付账款,现在科目余额表上的也是预付账款,就是不知怎么转到应付账款上去
进货活性炭,怎么入账,分录怎么做,
老师开专票都什么是必须填的
和公司打劳动仲裁,公司赔偿给员工的钱需要交税吗?
请问报关单这里是人民币会和我结汇金额是美金有关联嘛?
IPO是什么意思?是表达的什么意思
抖店发样品,怎么做账,并确认视同收入
怎么快速把23年5到24年1月的数据根据不同名称汇总收入和支出之和
老师你好,今天公账收到一笔,深圳XXX精密锻造制品厂(个体工商户),个体工商户字样之前没有就算是个体户也不会显示,现在显示了是有什么不一样吗,会不会存在什么风险,我们是一般纳税人企业
现在我公司有一个员工离职需要转让股权,公司注册资本是300元。他认缴了15万。没有实缴。这种怎么操作。
老师麻烦问一下企业所得税季度申报表是不是只能更正第四季度的
但是科目余额表上的应付就是应付,预付就是预付,不需要重分类啊,就因为期初是在预付,所以科目余额表上的也是预付,这个不需要在月中做转到应付然后在科目余额表 体现吗?
做账不需要分类,做报表才需要根据余额的借贷方向分类
老师,期初这个资产负债表上的预付账款不是照录吗?录好了之这个就在科目余额表上上的预付账款上面,所以这笔账应该怎么处理呢?
重分类是报表设置公式的事,不影响你录期初余额和做账哈
就是录了这笔账,所以资产负债表跟交接的一样,然后科目余额表不一样了,老师,请问这个怎么处理呢?
为啥不一样呢?你录的科目不一致,还是你后边这个报表没法重分类?
那这笔账我期初录在哪呢?不是根据资产负债表录吗?而且如果不是录在预付账款那里,表就不平了
新建账套不是要先录入期初余额?录入期初数字才能完成初始化的哈
不是根据资产负债表录入期初吗?
是根据科目余额表录入,不是资产负债表,因为需要对应科目明细账的余额录
老师,那期初试算不平正常吗?
你现在要重新录初始余额,按我说的方式录明细科目余额后期才能正常做账
老师,那应付账款的借方余额我录入的时候是不是录加(-)号
是的,就是录入负数就行了哈