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老师,刚接手一个新账,那个资产负债表上的预付账款就是应付账款,然后做期初的时候录入了预付账款,现在科目余额表上的也是预付账款,就是不知怎么转到应付账款上去

2025-05-23 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-23 15:12

期末明细余额是贷方余额就调整到应付账款

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快账用户4948 追问 2025-05-23 15:15

但是科目余额表上的应付就是应付,预付就是预付,不需要重分类啊,就因为期初是在预付,所以科目余额表上的也是预付,这个不需要在月中做转到应付然后在科目余额表 体现吗?

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:17

做账不需要分类,做报表才需要根据余额的借贷方向分类

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快账用户4948 追问 2025-05-23 15:20

老师,期初这个资产负债表上的预付账款不是照录吗?录好了之这个就在科目余额表上上的预付账款上面,所以这笔账应该怎么处理呢?

老师,期初这个资产负债表上的预付账款不是照录吗?录好了之这个就在科目余额表上上的预付账款上面,所以这笔账应该怎么处理呢?
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齐红老师 解答 2025-05-23 15:21

重分类是报表设置公式的事,不影响你录期初余额和做账哈

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快账用户4948 追问 2025-05-23 15:23

就是录了这笔账,所以资产负债表跟交接的一样,然后科目余额表不一样了,老师,请问这个怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:24

为啥不一样呢?你录的科目不一致,还是你后边这个报表没法重分类?

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快账用户4948 追问 2025-05-23 15:26

那这笔账我期初录在哪呢?不是根据资产负债表录吗?而且如果不是录在预付账款那里,表就不平了

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:29

新建账套不是要先录入期初余额?录入期初数字才能完成初始化的哈

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快账用户4948 追问 2025-05-23 15:31

不是根据资产负债表录入期初吗?

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:32

是根据科目余额表录入,不是资产负债表,因为需要对应科目明细账的余额录

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快账用户4948 追问 2025-05-23 15:36

老师,那期初试算不平正常吗?

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:36

你现在要重新录初始余额,按我说的方式录明细科目余额后期才能正常做账

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快账用户4948 追问 2025-05-23 15:44

老师,那应付账款的借方余额我录入的时候是不是录加(-)号

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:45

是的,就是录入负数就行了哈

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期末明细余额是贷方余额就调整到应付账款
2025-05-23
冲平之前的应付账款的负数余额; 设立新的科目“预付账款”来记录预付的货款。
2023-12-13
这个是重分类了,你这个财务软件有重分类按钮吗,没有需要自己重分类下, 预付款项 =(应付账款+预付账款)明细账借方余额-坏账准备 “应付账款”项目=(应付账款+预付账款)明细贷余
2021-03-04
你好,你的理解完全准确的
2021-04-17
您好 应收账款和应付款科目余额为负数 资产负债表里就入到预收和预付科目 在年初一月份录入财务软件期初数据也是这样录入
2021-03-06
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