期末明细余额是贷方余额就调整到应付账款

老师,资产负债表的应付账款=应付账款的余额加上预付账款的贷方余额,我的预付账款余额是贷方,为什么在资产负债表带出来的报表预付账款还有期末数?
老师,资产负债表中预付款项那里,取得数,是预付账款的明细科目余额和 应付账款明细科目余额是不是 比如预付电费借2000,贷方预付账款5000 这个5000就不能写在预付款项这里,是不是
请问下科目余额表和资产负债表上的预付账款和应付账款两个表上的数据余额对不上是什么原因?
应付账款期末余额在借方,然后系统出资产负债表的时候,应付账款项目为0,它的期末余额移到了预收账款项目(方法一),但是我们公司都不用预收预付账款科目的,我想应付账款直接负数体现在报表上,预收账款是0(方法二),可以这样操作报表吗?因为要季报财报了 问题2,我按负数体现(方法二)做了报表,但是资产总额比方法一少了,这个没关系吗
之前会计做账只用了应收账款和应付账款两个科目,把预付的货款计入了应付账款,导致资产负债表上应付账款科目余额为负数,那现在把之前预付的货款取得的发票冲应付账款,再把新的预付的货款计入预付账款中,就是现在一边立新的科目预付账款,一边把之前的应付账款的负数冲平
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老师,分别购进成本价为3万的机器,配件A2000元,配件B1500元,配件C500元。如果单独售卖机器是免税的,配件售卖要缴纳13个点,但如果一起售卖是免税的,但合在一起售卖比成本价才高一百多而已,这个我售卖的话该怎么处理?
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2024年9月对账金额没有计提,现在2026/03/17写了付款申请单,是补计提再付呢还是怎么处理
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在国家外管局数字平台在做贸易信贷与融资报告里做的延收和预收的数怎么填写?是填写收汇金额还是天写实收金额
但是科目余额表上的应付就是应付,预付就是预付,不需要重分类啊,就因为期初是在预付,所以科目余额表上的也是预付,这个不需要在月中做转到应付然后在科目余额表 体现吗?
做账不需要分类,做报表才需要根据余额的借贷方向分类
老师,期初这个资产负债表上的预付账款不是照录吗?录好了之这个就在科目余额表上上的预付账款上面,所以这笔账应该怎么处理呢?
重分类是报表设置公式的事,不影响你录期初余额和做账哈
就是录了这笔账,所以资产负债表跟交接的一样,然后科目余额表不一样了,老师,请问这个怎么处理呢?
为啥不一样呢?你录的科目不一致,还是你后边这个报表没法重分类?
那这笔账我期初录在哪呢?不是根据资产负债表录吗?而且如果不是录在预付账款那里,表就不平了
新建账套不是要先录入期初余额?录入期初数字才能完成初始化的哈
不是根据资产负债表录入期初吗?
是根据科目余额表录入,不是资产负债表,因为需要对应科目明细账的余额录
老师,那期初试算不平正常吗?
你现在要重新录初始余额,按我说的方式录明细科目余额后期才能正常做账
老师,那应付账款的借方余额我录入的时候是不是录加(-)号
是的,就是录入负数就行了哈