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没有到年末就需要分红,未分配利润是负数,本年利润是正数。应该怎么操作,分录是什么?

2025-05-23 18:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-23 18:35

计提分红款时,应编制会计分录,具体为:借记“利润分配—分配现金股利”科目,贷记“应付股利”或“应付利润”科目。 结转应付分红款时,应编制会计分录,具体为:借记“利润分配—未分配利润”科目,贷记“利润分配—分配现金股利”科目。 实际支付分红款时,应编制会计分录,具体为:借记“应付股利”或“应付利润”科目,贷记“银行存款”科目。 若涉及代扣代缴个人所得税,还应编制会计分录,具体为:借记“应付股利”或“应付利润”科目,贷记“应交税费—代扣代缴个人所得税”科目;同时,借记“应交税费—代扣代缴个人所得税”科目,贷记“银行存款”科目。

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快账用户9878 追问 2025-05-23 18:37

我们是给股东,两个企业分红,这个金额不用去减之前的亏损吗?

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齐红老师 解答 2025-05-23 18:39

同学,你好 分红的金额是你们企业自己约定的

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快账用户9878 追问 2025-05-23 18:41

结转的这一步是自己结转,还是手工

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齐红老师 解答 2025-05-23 18:41

同学你好 一般是手工

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快账用户9878 追问 2025-05-23 20:13

那我做计提的时候,这个金额,需要减掉亏损吗?

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齐红老师 解答 2025-05-23 20:18

同学,你好 不需要的

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快账用户9878 追问 2025-05-23 20:24

那我之前的亏损随着结转就直接把这个亏损减了,是不是

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齐红老师 解答 2025-05-23 20:30

同学,你好 你亏损一直在账上的

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快账用户9878 追问 2025-05-23 21:05

这个分红和之前的亏损没关系吗,不是弥补了再去分

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齐红老师 解答 2025-05-23 22:27

同学,你好 分红的金额,是股东协商的,不能超过公司利润就行

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您好 总账上面借方,余额应该用正数表示
2022-03-11
你好        你们本年盈利就需要交纳企业所得税的  
2020-11-17
借:利润分配 -未分配利润 贷:本年利润
2023-01-03
你好,利润分配未分配利润的余额是在贷方的,如果在借方的用贷方负数表示。
2022-01-06
借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 利润负数就是相反的分录
2024-12-03
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