您好,这个是相当于这个是相当于,针对利润,大概的所得税,是属于5%左右,这个是
老师,利润不超100万按5%交所得税,这句话是什么意思,是一年的利润不超100万按5%吗
老师你好, 请问 企业所得税里,对小微企业年应纳税所得额不超过100万的部分减按25%计入应纳税所得额,这句话是啥意思啊? 比如我年应纳税所得额是90万?那么我计入应纳税所得额是多少?
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这句话怎么理解?
老师,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,也就是这句话意思是100万内按5%交企业所得税,超过100万按25%,对吧,老师
红框圈住的这句话是什么意思?是不是可以理解 小微企业 年应纳税额不超过100万 所得税率就是5%
交通费是实报实销吧,交通补贴是固定发放金额,需要交个税吧
未开票收入怎么做分录,在汇算清缴怎么申报,之后红冲吗
还有我的存货库存还有40多万。为什么资产负债表的原材料项目是负数。是怎么情况啊
老师我的资产不等于负债加所有者权益,这种情况我怎么查账
老师!今年注销的企业,还用报24年的年审吗
老师,您好!如果在4月份购买了一次性手套,围裙等,花了1100元?可以在月份进行月末计提吗?入什么科目呢?
为什么对一般借款要计算资本化率?而不是对用多少就用金额乘以它的利率就好啦?
今天汇缴清算,暂估100万,发票来了60万,100万是瞎估估的,多暂估的40万,现在汇缴清算怎么填写?填写在什么位置,分录需要怎么写?
你好老师 小规模纳税人给员工交的意外险会计分录怎么写
专门借款22.1.1借入2000万,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500万。问:资本化的费用应付利息为什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!难道不是只对500算半年的利息?
今天我报年报,本来我刚开始应交的是837.55,后来老大教了一下我,改了一下,挪了6120的招待费到差旅费,最后要交306元,我现在忘记她是怎么算的了,您能教教我吗,就是刚才我说的那个所得税率
您好,因为招待费扣除是不能超过实际发生额的啊60%啊,弄走了以后,就可以省掉 6120*60%*5%=183.6 省掉这些
就是现在这个招待费总额是9369.05 我不知道这个数怎么倒推出来的
那我现在还要报别家的 ,我就不会这种思路了,因为我都没明白怎么算的
你只要知道,招待费扣除是不能超过60%,这个就可以了,因为要有具体的科目余额表数据
业务招待费发生2万元,我按照收入649810.94×50%0%=3249.05 最后调增16750.95 要交税837.55 后面调了一下,我不知道怎么算的,从16750.95里面挪了6120到出去,就交306元 然后就说利润3%5%(所得税率),就是企业要交的税额
这是余额表
招待费只有60%扣除,你说的这个金额(16750.95-6120)*5%=531.5475 这个是 837.55-537.54=300.01 是300,不是306 肯定还有其他
没有了,她就是这样算的,她说了一下利润率0.03 我不知道她怎么倒推的,我想哭 老师 帮帮我吧