您好,在纳税调整这个明细表的第30行其他这里调增
老师,我想问一下本年没有发票的费用,我全做成管理费用了,来年汇算清缴还是没找回票来,是不是要调减费用,调增利润,调表不调账?
老师您好,年末暂估成本,汇算清缴时确定不回来发票,纳税调增,那我账上暂估成本怎么处理
老师,我想问下,现在在做汇算清缴,发现去年预提的费用到现在还没有发票来,那我要纳税调增对吗?然后我帐怎么做呀?做一笔什么凭证?
老师,请问在汇算清缴前,去年发票没回来1万的成本发票,我已经做成本费用了,汇算清缴我做了纳税调增,然后5月31日后又回来发票了,我是不是汇算清缴调减就好了,不用调整凭证了吧?
老师您好!2023年末我做的成本暂估,2024年汇算清缴前回来一部分发票了,还有一部分没回来,我现在应该怎么做会计分录?
还有我的存货库存还有40多万。为什么资产负债表的原材料项目是负数。是怎么情况啊
老师我的资产不等于负债加所有者权益,这种情况我怎么查账
老师!今年注销的企业,还用报24年的年审吗
老师,您好!如果在4月份购买了一次性手套,围裙等,花了1100元?可以在月份进行月末计提吗?入什么科目呢?
为什么对一般借款要计算资本化率?而不是对用多少就用金额乘以它的利率就好啦?
今天汇缴清算,暂估100万,发票来了60万,100万是瞎估估的,多暂估的40万,现在汇缴清算怎么填写?填写在什么位置,分录需要怎么写?
你好老师 小规模纳税人给员工交的意外险会计分录怎么写
专门借款22.1.1借入2000万,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500万。问:资本化的费用应付利息为什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!难道不是只对500算半年的利息?
老师,请教一个转供水业务的问题。我们收到自来水公司3%的水费普票,给下游开具9%的转供水专票。我们是总金额平进平出。请问这样按照净额法怎么做账?谢谢
怎么核对自己做的凭证对不对
老师,是其他吗?填账载金额是吗?
是的, 是的,就是填这里
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮你