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老师,我想问下,现在在做汇算清缴,发现去年预提的费用到现在还没有发票来,那我要纳税调增对吗?然后我帐怎么做呀?做一笔什么凭证?

2022-05-18 23:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-18 23:07

你好,同学分录是,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整

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快账用户7850 追问 2022-05-18 23:09

然后再借以前年度损益调整,待应交税费吗?

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齐红老师 解答 2022-05-18 23:15

然后再做一笔借:所得税费用 贷应交税费 -应交所得税

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齐红老师 解答 2022-05-18 23:16

对的,同学你这个,是借:以前年度损益  贷-应交税费-应交所得税

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快账用户7850 追问 2022-05-18 23:17

那我预提费用这怎么冲减呀

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齐红老师 解答 2022-05-18 23:19

你好同学 借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整这笔分录就是冲预提费用的

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齐红老师 解答 2022-05-18 23:20

借:以前年度损益  贷-应交税费-应交所得税这笔分录是调去年所得税的,这笔分录后还需要把以前年度损益调整到未分配里面去

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快账用户7850 追问 2022-05-19 09:01

老师,前面应该还有一笔,我之前预提的时候做的是,借:管理费用,贷:预提费用或者应付账款,那我贷方是不是应该冲掉

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齐红老师 解答 2022-05-19 09:30

你好,需要,费用上你需要做一笔借:预提费用或者应付账款  贷:以前年度损益调整,借以前年度损益调整  贷:利润分配-未分配利润。 所得税上需要做借:应交税费-应交所得税 贷:以前年度损益  借:以前年度损益调整  贷:利润分配 未分配利润

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