你好,分录 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 销项
跨年红冲发票,怎么做分录,年度汇算清缴怎么办
我申报了未开票收入,后期开票了怎么办,冲减未开票收入吗,做红字冲减未开票收入的分录吗
冲的未开票收入,比申报的未开票收入少,怎么做分录
请问现在红冲22年收入,账上会计分录怎么做,22年汇算清缴纳税调整怎么填写
汇算清缴时去年的发票未收到,做了调表不调帐申报了所得税汇算清缴表,那之后收到发票,怎么处理?
老师请问下租的场地用来建科技馆,前期的建设费用及装修费计入什么科目呢
请问老师,企业2024年付的租金100万,已入成本,但对方要在今年的7月才能给开发票,汇算清缴前需要调增吗
您好,24年12月份工资计提了10110,个税系统0申报。 那么汇算清缴需要调增吗
老师,为了不被税务系统预警。一般按什么比例交税?多了老板亏,少了税务局会查?
老师,请问一下,收到代扣代缴个人所得税手续费应计入那个科目,请问这个要报增值税吗?我现在报表差异差这个0.89元
老师,2024年取得了发票,但是没有入账,2025年还可以使用吗
@apple老师,其他老师别接 请问为啥减120
老师请问下综合体的店面租给商户,以营业额的百分比进行收取服务费,这个以不动产租赁还是以服务费开票给商户呢
老师,现检查发现收到的发票有一张是应税物品,但对方开了免税,这个是去年开的,请问现在叫对方作废重开的话那边要怎么操作?会影响他们的报税吗
诺诺开票一年服务费398,记入什么科目?
汇算之后不用红冲的
老师汇算清缴表格在纳税调整里面调吗
未开票收入也是一般也是正常取得的收入,只是没开票,不用调的
现在就是跟增值税报表对不上,税务局让我们做的未开票收入缴纳增值税的,现在汇算清缴收入跟增值税报表对不上,我们没有做账,但是增值税已经交了,老师现在要怎么处理