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老师,请教下那个业务招待费支出的纳税调整的调增金额和工资薪金支出的纳税调整金额是怎么算的?

老师,请教下那个业务招待费支出的纳税调整的调增金额和工资薪金支出的纳税调整金额是怎么算的?
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2025-05-24 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-24 11:38

业务招待费账载金额是你账上做的 税收金额,是发生额的60%,营业收入的5‰。哪个小按照哪个 然后差额的这一部分就是调增 工资薪金。账载金额是计提的 实际金额,是支付出去的 税收金额是允许抵扣所得税的,这个得支付出去。而且,申报了个税汇算清缴之前支付出去都算。

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同学你好!账载金额   是会计上确认的金额 税收的话     是按税法规定      确认的哦
2021-05-30
账载金额是的,税收金额是职工薪酬是计提没有发出这个需要纳税调增,发出是税收金额(具体你看去看附表,看是调啥),这个业务招待费是营业收入%2B视同销售收入千分之五和发生额取小为税收金额
2020-11-16
他在金额看你账上做的招待费的发生额, 税收金额它都是自动出来的,按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来
2022-05-18
那个填对应的15行 业务招待费支出15行,纳税调增金额加上无票支出的金额
2025-03-18
直接填填15行 业务招待费支出15行 不能扣除的金额再加上无票支出的数值
2025-03-17
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