业务招待费账载金额是你账上做的 税收金额,是发生额的60%,营业收入的5‰。哪个小按照哪个 然后差额的这一部分就是调增 工资薪金。账载金额是计提的 实际金额,是支付出去的 税收金额是允许抵扣所得税的,这个得支付出去。而且,申报了个税汇算清缴之前支付出去都算。
老师,我想请教您一下调增金额10595.2元,边上账载金额职工薪酬,和业务招待费金额是按我财务软件上的金额来的吗?旁边税收金额:职工薪酬和业务招待费支出是怎么算出来的?
请问企业所得税工资薪金支出中帐载金额减掉了实际发生额后形成了纳税调整金额,这个纳税调整金额是要交税的吗?这个纳税调整的金额不是我交的个税和个人社保的金额吗?
比如有业务招待费无票支出, 这个无票支出调增是填纳税调整明细表的“二、扣除类调整项目 30行其他吗”? 还是填15行 业务招待费支出15行 税收金额再加上无票支出的数值?
比如有业务招待费无票支出, 这个无票支出调增是填纳税调整明细表的“二、扣除类调整项目 30行其他吗”? 还是填15行 业务招待费支出15行 税收金额再加上无票支出的数值?
比如有业务招待费无票支出, 这个无票支出调增是填纳税调整明细表的“二、扣除类调整项目 30行其他吗”? 还是填15行 业务招待费支出15行 税收金额再加上无票支出的数值?
老师:找公司开发软件-(无形资产),先支付了第一笔款15000元,对方开了张信息技术服务*软件开发的发票,怎么入账,分录怎么写?
老师 请问汇算年报财务报表利润表上 减企业所得税是实际缴纳的所得税,还是账上计提的所得税金额?
我买课时问的我们是出口尿素,不免不退的,实操课有,可是买了我看没有讲,怎么办,给我打电话说一下也行啊
老师想问一下,当月已经结转了损益之后,又加了一些分录,这样数据能对吗?需要怎么调整
老师,找到的发票开票日期是2023年,是不是得改2023年汇算清缴表,进行调减
请问汇算清缴工资薪金支出:账载金额是填 应付职工薪酬全年 借方累计吗?
小规模纳税人销售产品税率是多少
老师,我们集团内A企业员工可以在B企业报销B的业务费吗?
长沙社保年检在哪里弄呢
老师,我们的女性员工50几岁,上班期间受伤了,公司购买了意外险,保险公司赔付了4800(公户对公户)给我们,我们再公账赔付4500给员工,这样的工伤一次性赔付需要申报个税吗?还是可以直接转款?