实际发生额,汇算前已经发放上年计提工资,不是实际发放给个人到手的工资

请问企业所得税A105050职工薪酬支出及纳税调整表里账载金额跟实际发生额一样的会增加A100000表里的纳税调整增加额吗,纳税调整减少额是在哪里填写的?
计提社保公积金金额和实际扣缴金额不一致,这个需要调整吗?不调整企业所得税是要纳税调整吗?
请问企业所得税年报中职工薪酬支出纳税调整明细表中的帐载金额是帐务上的计提金额吗?实际发生额是扣除个人社保和个人所得税后的实际发放工资的金额吗?那税收金额是填什么?
请问企业所得税工资薪金支出中帐载金额减掉了实际发生额后形成了纳税调整金额,这个纳税调整金额是要交税的吗?这个纳税调整的金额不是我交的个税和个人社保的金额吗?
老师,请问企业所得税年报中,职工薪酬支出及纳税调整明细表中,账载金额、实际发生额、税收金额,分别是哪个金额?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
比如我计提的是50万,扣除了个人社保和个人所得税后我实际支付了48万,这50万是帐载金额?48万是什么呢?
你在汇算清缴前,发放了计提的50万,就是填50,不考虑社保
意思是说我虽然发放工资的时候只有48万,但我剩下的2万我代缴了个税和社保也是发放了工资,如果是我计提了50万的工资,不考虑社保个税我实际只发了45万,剩下5万工资未发,这个时候的45万就是实际发生额是吗?那我的纳税调整额5万就得交税是这个说法么?
就是你说的那个意思