实际发生额,汇算前已经发放上年计提工资,不是实际发放给个人到手的工资
请问企业所得税A105050职工薪酬支出及纳税调整表里账载金额跟实际发生额一样的会增加A100000表里的纳税调整增加额吗,纳税调整减少额是在哪里填写的?
计提社保公积金金额和实际扣缴金额不一致,这个需要调整吗?不调整企业所得税是要纳税调整吗?
请问企业所得税年报中职工薪酬支出纳税调整明细表中的帐载金额是帐务上的计提金额吗?实际发生额是扣除个人社保和个人所得税后的实际发放工资的金额吗?那税收金额是填什么?
请问企业所得税工资薪金支出中帐载金额减掉了实际发生额后形成了纳税调整金额,这个纳税调整金额是要交税的吗?这个纳税调整的金额不是我交的个税和个人社保的金额吗?
老师,请问企业所得税年报中,职工薪酬支出及纳税调整明细表中,账载金额、实际发生额、税收金额,分别是哪个金额?
一般纳税人取得免税鸡蛋普票,销售给第三方可以开免税普票吗
甲电子设备公司为居民企业,属于主要从事电子设备的制造业务的大型企业。2023 年有关经营情况如下: (1)销售货物收入2000万元,提供技术服务收入500万元,转让股权收入3000万元。经税务机关核准上年已作损失处理后又收回的其他应收款15 万元。 (2)缴纳增值税180万元,城市维护建设税和教育费附加18万元,房产税 25 万元,预缴企业所得税税款43万元。 (3)与生产经营有关的业务招待费支出 50万元。 (4)支付残疾职工工资14万元;新技术研究开发费用未形成无形资产计入当期损益19万元;购进一台设备,价值35万元;购置一台《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备,投资额60万元,购置完毕当年即投入使用。 老师,会计利润怎么计算,有式子就行,不用得数
会计准则租用厂房3年 买的二手空调 发生的650元安装费 这个安装费费用化可以吗
2023年度生产经营情况为:(1)取得产品销售收入总额1800万元。(2)应扣除产品销售成本800万元。 (3)发生产品销售费用600万元,其中包括广告费用300万元。(4)管理费用100万元,其中包括招待费16 万元。 (5)财务费用40万元,其中,含非金融企业利息25万元(贷款250万元,利率是10%,银行同期利息率为5%),逾期归还银行贷款的罚息3万元。(6)本年缴纳的增值税30 万元。 (7)营业外支出14万元,其中含公益捐赠10万元。 (8)实发工资总额98万元,拨缴的职工工会经费、发生的职工福利费、职工教育经费为20万元。 要求:计算该企业2023年应汇算清缴的所得税税额
预缴的企业所得税比实际应缴的多怎么办?
跟大学合作办学,我们是民非,我们免增值税吗,谢谢
老师,请问公司投入的实收资本,后期公司不做了这个实收资本可以退回去吗?要交什么税了?
我在电脑上打开学习中心怎么什么都没有呢
老师您好 无形资产的出售净损益要收入-账面价值-相关税费计入资产处置损益 那为什么例题里面要选25?
老师,这和-500 是怎么来的?
比如我计提的是50万,扣除了个人社保和个人所得税后我实际支付了48万,这50万是帐载金额?48万是什么呢?
你在汇算清缴前,发放了计提的50万,就是填50,不考虑社保
意思是说我虽然发放工资的时候只有48万,但我剩下的2万我代缴了个税和社保也是发放了工资,如果是我计提了50万的工资,不考虑社保个税我实际只发了45万,剩下5万工资未发,这个时候的45万就是实际发生额是吗?那我的纳税调整额5万就得交税是这个说法么?
就是你说的那个意思