同学你好 纳税调整项目明细表调增调减
集团报表只有财务信息审计才需要组成部分重要性么,
请问社会保险费申报明细表可从哪里导出(有显示单位缴费金额和个人缴费金额的)?
老师好!通过您的解答,我可不可以这样理解:有证的设备购买入新公司帐务,可以进行抵扣+摊销 无证的不动产+设备租赁入新公司 可以进行费用摊销 这样分开会不会少纳一些税?还是所有(有证无证的)都以租赁方式租入会少纳税?请老师帮我分别以新公司和老公司身份分析一下,有劳您啦!
购进存货时部分没有发票,用白条(20万)抵,并用乐移动动平均法计算结转了销售成本,所得税汇算时如何调增?是要扣除20万重新计算销售成本并将与原来的销售成本差额调增吗?
所得税汇算清缴时提示营业收入跟增值税报表不一致。这个该怎么处理啊
老师你好!事业单位医疗行业,财务会计本年盈余-医疗盈余年末结转到哪个科目
24年12月工资忘记计提,我在2025年1月直接补计提到管理费用里了,这样账务处理有没有风险
增发新股为什么不是风险对冲,而是风险转移?
老师,我们是一般纳税人事旅游行业实行差额征收,24年有笔成本发票80万收到了,由于疏忽,25年5月才发现,可以直接做到25年的成本里面吗
乡里面的租赁费(没生产,属于管理费),没有发票,汇算清缴时具体在哪个表调整
在哪里填写啊。
是在这里填写吗
你是什么业务调增还是调减
就是有一些工资跟运费是去年的。就把管理费用,调到以前年度损益调整科目了。为了不影响当年的利润
就是24年账里面的以前年度损益调整有金额。这个金额在25年,也就是现在做24年汇算的时候,这个需不需要在表里填写?
同学你好 这个调减调增要填写的
怎么填。填到哪里?
你是减少了去年的费用然后利润增加了对吧
不是,是24年账中发现有23年的费用。就把管理费用调到了以前年度损益调整,然后调到了利润分配—未分配利润里了。这样就不会影响24的利润。追溯调整的。那对于这个以前年度损益调整。需要做什么处理吗?
同学你好 你的分录说一下